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銀行保密檢查自查報告

銀行保密檢查自查報告

第1篇:銀行保密檢查自查報告

銀行保密檢查自查報告

銀行保密檢查自查報告

在當下社會,報告十分的重要,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎?以下是小編整理的銀行保密檢查自查報告,歡迎閲讀與收藏。

按照市分行《關於開展20xx年保密檢查的通知》要求和分行保密辦的統一部署,我行於9月25日至10月15日開展了保密情況自查工作,現將自查情況報告如下:

首先,為進一步落實通知精神,我行保密委員會對此次自查活動的行動方案、教育措施及相關測評做了統一安排。保密委強調,各部門,尤其是保密要害部門、要害部位要認真組織本部門員工深入學習我總分行下發的關於保密工作的“三個文件”,並組織安排好宣傳、落實及評分工作。

隨後,由辦公室牽頭,各涉密部門按照市分行通知精神和我行保密委員會要求,認真開展了自查活動。

1、保密要害部門、要害部位的管理工作

強化領導幹部保密工作責任制,把保密工作納入整體工作目標。加強對涉密人員的教育和管理,強調各涉密人員,尤其是保密工作第一責任人一定要嚴格按照各項保密規章制度辦事,發現問題的,要立即上報保密委,決不允許隱瞞不報。

加強對保密載體制作、收發、傳遞過程的管理。自查中,沒有發現未經主管領導同意擅自複製或對外公佈我行各類文件和經營信息的現象。

2、保密技術工作

在我行計算機信息系統的自查中,沒有發現違反計算機安全管理規定的現象。在我行系統內部所有已經連接局域網的計算機設備,都不允許連接國際户聯網,並採取了相應措施進行了物理隔離。24小時監控制度的實施也有效強化了對計算機使用的'情況的管理。

我行還在各部門設置了計算機安全員,以配合行內計算機安全管理員開展工作。重要應用軟件、升級軟件及重要數據文件,都有專人保管,各負其責;使用硬盤、活動硬盤等要求備份並異地保存,以保安全。

3、保密宣傳教育工作

指導廣大員工再次學習了關於保密工作的“三個文件”和此次通知精神。本年度開展了保密宣傳活動周,活動情況已經上報市分行保密工作辦公室。

4、保密廢紙回收、銷燬情況

保密載體已經按照要求,進行處理,各分理處和各部門已經對保密載體進行了集中,並已登記造冊。

按照分行檢查的重點,我行對保密要害部門、部位的管理工作、保密技術工作、保密宣傳教育情況等進行檢查後,根據市分行標準進行了認真嚴格的評分。從整體情況看,我行保密制度比較健全,各項措施落實情況較好,保密工作基本符合保密制度要求。

總結20xx年保密工作後,我行保密委員會提出了今後我行保密工作的重點和措施,主要內容有:

第一,要全面落實保密工作責任制,充分發揮保密委員會的領導作用。

第二,進一步規範對外信息發佈,未經批註不得擅自對外提供我行經營活動信息。

第三,加強內部公用信息網的管理。未經主管部門授權,不得對行外人員提供瀏覽“網訊”的途徑和條件;不準與他人共用或泄漏“網訊”密碼。

第四,規範辦公計算機系統的使用。未經授權不得利用我行辦公計算機系統向行外發送行內文件、信息和資料。

第五,加強對各類文件、資料和信息的管理。未經主管部門領導批准,不得隨意打英複製文件,更不得對外提供;輪換崗要嚴格執行輪崗或換崗手續。

第六,發現問題,要嚴肅追究相關責任人的責任,觸犯刑律的移送司法機關處理。

通過開展此次保密工作教育與自查活動,進一步明確了保密工作的相關法律法規和規章制度,重申了涉密崗位的保密職責,從而增強了員工的保密意識和保護我行商業祕密的自覺性,有效推動了我行保密工作管理水平的提升。

第2篇:銀行保密檢查自查報告

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銀行保密工作自查報告

2019年保密工作自查自評報告

按照公司《關於組織開展保密自查自評的通知》的要求,切實推進分公司保密工作逐步實現制度化、規範化、科學化的管理水平,分公司結合日常保密工作開展情況,對照檢查內容認真進行自查自評,現將自查自評情況報告如下: 一、保密工作的開展情況

(一)高度重視、強化責任落實

保守國家祕密和企業祕密,是保障國家和企業安全和利益的一件大事,是一項重要政治任務。為進一步規範分公司的保密管理工作,分公司領導高度重視,根據《公司保密工作制度》要求,按照保密工作“歸口管理、分級負責”和“保密管理與業務管理相結合”的原則,設立了保密組織機構,明確了涉密人員的工作任務和職責,為分公司保密工作的順利開展奠定了基礎。

(二)加強宣傳教育、提高保密意識

為認真做好保密宣傳工作,分公司領導班子成員以身作則,自覺學習、掌握保密制度,在廣大幹部職工中,真正樹立起有法必依、有章必循、違法必究,令行禁止的作風。同時,積極組織全體幹部職工通過電視、報刊、培訓等多種途徑瞭解保密工作的要性,並要求全體職工學習《中華人民共和國保密法》、《國家工作人員保密守則》等法規法律及公司

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的保密工作管理辦法,切實提高了全體幹部職工對保密工作的認識和管理水平。

(三)多措並舉、嚴抓落實

1、嚴抓文件資料的管理。辦公室是文件資料的加工、儲存場所,為確保文件不隨意外流,辦公室紙質文書和電子文檔的管理都由專人負責。具體負責文件資料的收發、分放、整理、歸檔、銷燬等,嚴禁公文隨處丟放。對涉密的文件資料,嚴格控制知悉範圍,從不隨意擴散、複印,未經批准,從不擅自攜帶涉密文件外出;做好電子文檔的輸入、存檔、發送、印製、備份等,重要電子文檔的傳輸通過公司內網進行傳送,確保電子文檔安全。同時加大了對檔案室的日常管理,非工作人員一般不準進入檔案室,檔案工作人員嚴格履行保密職責,查、借閲檔案手續齊全。在財務部管理上,財務資料建立財務檔案,嚴格按照財務制度進行審查存放,除財務人員外其他人員一律不得查閲,如因特殊原因需要查閲,必須經分管領導同意,嚴防機密外泄。

2、嚴抓計算機管理。分公司各部室配備的電腦都在其系統裏安裝了防火牆和殺毒軟件,防止病毒入侵,要求分公司人員文明上網,發現病毒及時報告,及時處置,預防電子病毒對網絡的攻擊;對涉密計算機,設置登錄密碼,只允許連接內網進行操作。

3、嚴抓涉密信息的規範性。嚴格執行“涉密信息不上

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網、上網信息不涉密”的原則,內部資料和宣傳資料需在QQ郵箱及微信上進行傳閲學習的,需經分公司領導同意方可上傳,嚴防泄密。

4、嚴抓涉密人員管理。按照保密法規要求,明確保密崗位職責,瞭解保密法規制度,掌握相關保密知識技能。同時加強涉密崗位和涉密人員履行崗位職責監管,定期監督檢查其履行保密職責工作情況,及時發現泄密隱患,及時整改落實存在的保密隱患問題。

5、強化要害部門的管理。辦公室、檔案室、財務部為分公司文件資料和數據存儲的重要部門,我們堅持“誰主管、誰負責”的原則,明確保密人員負責計算機信息系統安全保密工作,保證連接互聯網計算機不處理、不存儲涉密信息。

6、嚴格工作程序。工作人員不在日常工作手冊上記錄祕密,不隨意摘錄、引用祕密文件、或擅自將祕密文件給他人傳看,凡是自己在工作中掌握的祕密事項,沒有傳達義務的絕不告訴知密範圍以外的人。不在無人看管的情況下將祕密文件和手冊置於辦公桌上,甚至帶回家,非本部門人員不能單獨留於辦公室內,室內無人要及時關燈鎖門。

二、自檢自查情況及存在的不足

分公司各部門嚴格按照公司要求,對辦公網絡、計算機、移動存儲介質等進行了自檢自查,我分公司未發生過泄密事件,在互聯網、微信平台、QQ羣已發佈的信息不存在涉密、

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泄密現象。

儘管分公司在保密工作方面做了許多工作,也取得了一些工作成效,但面對網絡信息高度發達、信息傳播手段多樣化新常態,保密工作仍面臨嚴重挑戰,我們的工作還存在着許多不足:一是保密工作的宣傳教育力度不夠。二是保密人員業務技能不高。開展教育培訓不夠,缺乏網絡保密技能。三是監督檢查力度還有待進一步加強。

三、完善措施

(一)進一步加強保密工作的宣傳教育力度。以宣傳教育為主導,努力提高幹部職工對新形勢下保密工作重要性的認識,增強維護國家祕密安全和公司信息安全和自覺性。及時傳達學習上級部門和公司有關保密工作的文件精神,進一步提高保密意識;把泄密事件作為典型教材,反覆宣傳教育,使全體幹部職工從中得到警示。要不斷修改完善保密工作管理制度,使事前行為得到規範,堵塞可能發生的失、泄密事件,消除隱患,以確保信息安全。

(二)做好保密業務工作還需要堅強的物質基礎作保證,除了必要的資金、設備投入外,還需進一步加強對保密工作人員的業務培訓,提高涉密人員的綜合素質和業務技能。

(三)進一步加強保密工作的督促檢查。為確保保密管理工作各項規章制度的落實,及時發現保密審查工作中存在

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的泄密隱患,堵塞管理漏洞,採取自查與抽查相結合,定期檢查與突擊檢查相結合等方式,對信息公開發布平台發佈信息情況、計算機及其網絡管理制度的落實情況、涉密網絡的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網絡採取管理和防範措施的落實情況進行定期檢查。對於檢查中發現的問題,及時向有關部門反饋,並督促其及時整改到位。

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