- 財務報銷制度及報銷流程詳細版篇一(一)費用標準:(二)費用標準及補充説明:1、特殊安排出差由總經理會同有關負責人制定,差旅費實行包乾制,報銷時必須提供住宿和餐飲發票,實際發生未達到標準金額,不予補償;超出標準部分由員工自行承擔。2、實際出差天數的計算以所乘坐交通工具時間到返...
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- 為進一步加強財務制度管理,嚴肅財經紀律,根據省、州財政部門現行財經法律法規文件彙編的相關要求,結合中心實際,制定本規範。一、嚴格及時報賬制。(1)對於發生的財務支出事項,應及時報銷。當月發生事項,原則上當月開票,當月提交財務報銷,最遲次月15日前開票,提交財務報銷。對無特殊...
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- 銷售管理制度及流程篇一一、行為、禮儀及個人素養營銷部員工應立足於成為規範的高素質的職業營銷人,在日常行為、個人禮儀和職業素養方面不斷提升自我,把自我當作一個“品牌”來保養和維護。1:着裝及儀容①營銷部員工宜着職業裝上班,週五可穿得比較休閒;②服裝整潔乾淨,注意領...
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- 財務報銷制度篇一第一章:總則第一條:為了加強公司內部管理,規範公司財務報銷行為,合理控制費用支出,特制定本制度。第二條:本制度根據公司的實際情況,將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育經費及培訓費、會議費等,以下分別説明相關的借款流程及各項支出具體的...
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- 財務報銷流程制度管理篇一1、借款報銷的審批權限1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審籤後,報公司財務部門審核,並送公司總經理批准,方能借款或報銷。凡有審籤權限的部門經理須在財務部門籤留字樣備案。1.2員工出差應填寫出差“申請單”(見附表1),並按規定程度報批後,到...
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- 財務管理制度篇一一、堅持來客對口接待。上級業務主管部門,一般由對口業務股室負責接待,陪客人數一般限制在1―3人,嚴禁一客多陪。二、堅持精簡節約,杜絕鋪張浪費,不抽名煙、不喝名酒;早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐標準。三、堅持來客接待審批制度。凡來客接待均由有...
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- 學校財務管理制度篇一一、會計人員工作職責(一)、按照國家財務制度的規定,認真編制並嚴格執行財務計劃、預算,遵守各項收入制度和收費標準,遵守費用開支範圍和開支標準,分清資金渠道,合理使用資金,從經費角度上保證教學計劃的完成。(二)、按照國家會計制度的規定記帳、算帳、報帳,做...
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- 財務報銷制度篇一第一部分總則第一條為了加強公司內部管理,規範公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、税費支出、工程相關支出及...
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- 小企業財務報銷制度規定篇一(一)出差借款:出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。(二)其他臨時借款,如業務費、生活週轉金等,借款人員應及時報帳,除週轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。(三)借款未還者原則上不得再次...
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- 財務報銷流程制度管理篇一一、辦公費辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發生的辦公用品方面的支出。⑴辦公用品由經辦人員填寫物資申購單交部門負責人籤批後報行政部,行政部審批後交財務部審批。⑵經辦人將審批後的物資申購單交公司行政部統一購買。⑶行政部購買人憑正...
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- 一、財務工作堅持厲行節約、精打細算、合理開支、保證運轉的管理原則,實行集體領導、分工負責的財務管理辦法。二、嚴格執行辦公室財務管理制度,建立健全各類賬務,及時準確地做好會計核算工作,做到賬賬相符,賬實相符,賬物相符。三、經費開支實行“分級審批”辦法。1、經費開支...
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- 財務報銷制度及報銷流程詳細版篇一(一)費用標準1、移動通訊費:依照通訊費補貼辦法執行。2、固定電話費:由行政從事部指定專人每月、20——23日前查清費用,按日常費用申請程序審批後交財務部處理,處理完後程序辦理相關手續。若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,特殊情況報...
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- 第一篇:財務報銷制度及報銷流程範本財務報銷制度及報銷流程範本財務管理制度為了加強公司內部管理,規範公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相...
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- 根據財務部門《關於加強財務管理工作的通知》的要求,我中心為進一步加強財務管理,規範資金支出,杜絕財務問題,特制定此財務報銷制度。具體制度如下:1.嚴格按照財務部門下發的《通知》執行財務報銷工作,堅持原則,嚴格程序,規範流程,堅決避免出現問題,杜絕任何違反財務規定的行為。2....
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- 差旅費報銷管理制度差旅費報銷管理制度及流程篇一第一條為了加強公司內部管理,規範公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別説...
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- 公司報銷制度篇一1、私車公用車貼方案:每公里2元,事先申請;報銷時,需註明私車公用理由,如:帶貨、有客户、緊急成行,等等;日期、起點、終點、公里數;2、請客户吃飯:150元/位,例如:來客户四人,加你五人,最多可報:150x5=750元;報銷時,需寫明項目名字、公司名字、客户名字、職務;3、所有出差需...
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- 財務報銷管理制度篇一一、財務報銷票據原始憑證的要求原始單據(發票)的一般要求:1、報銷憑證必須是正式發票或財政局及税務部門印發的統一收據,填寫時一律用炭素筆,圓珠筆或鉛筆填寫無效。2、發票內容要齊全:單位名稱、日期、品名(必須填寫物品及辦公用品的具體名稱)、單價、數量...
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- 財務報銷制度篇一一、會計人員工作職責一按照國家財務制度的規定,認真編制並嚴格執行財務計劃、預算,遵守各項收入制度和收費標準,遵守費用開支範圍和開支標準,分清資金渠道,合理使用資金,從經費角度上保證教學計劃的完成。二按照國家會計制度的規定記帳、算帳、報帳,做到手續完...
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- 公司費用報銷管理流程篇一為了協調公司對內、對外的業務工作安排,方便員工費用報銷,財務部將報銷時間具體安排如下:1.財務費用報銷:公司財務部每週四為財務報銷日。若當月的最後一個報銷日在該月的28日以後,為了便於財務部集中時間月末結賬,該報銷日停止財務報銷。2.借支及其他業...
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- 財務報銷管理制度篇一一、財務報銷票據原始憑證的要求原始單據(發票)的一般要求:1、報銷憑證必須是正式發票或財政局及税務部門印發的統一收據,填寫時一律用炭素筆,圓珠筆或鉛筆填寫無效。2、發票內容要齊全:單位名稱、日期、品名(必須填寫物品及辦公用品的具體名稱)、單價、數量...
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- 財務報銷制度篇一為建立合理的費用管理機制,既有效控制費用開支,又能搞活經營,提高投入產出效果,特制定本辦法。一、業務費用分類業務費用分為日常業務費用和專項業務費用兩類。日常業務費用是指用於日常性開支的業務費用,包括日常關係維護、日常應酬招待、節日打點、日常問題...
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- 財務報銷制度篇一一、經費支出項目我局經費支出除按規定製表發放的在編人員工資外,劃分為經常性支出和非經常性支出兩類。(一)經常性支出項目1、測站報汛勞務費。主要支出範圍:水文(位)站勞務派遣人員報汛勞務費,洪水期間搶險加班費、夜班費等。2、辦公費:主要包括日常辦公用品...
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- 財務報銷制度篇一第一部分總則第一條為了加強公司內部管理,規範公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、税費支出、工程相關支出及...
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- 財務報銷流程制度管理篇一1、借款報銷的審批權限1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審籤後,報公司財務部門審核,並送公司總經理批准,方能借款或報銷。凡有審籤權限的部門經理須在財務部門籤留字樣備案。1.2員工出差應填寫出差“申請單”(見附表1),並按規定程度報批後,到...
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- 財務報銷流程制度管理篇一一、辦公費辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發生的辦公用品方面的支出。⑴辦公用品由經辦人員填寫物資申購單交部門負責人籤批後報行政部,行政部審批後交財務部審批。⑵經辦人將審批後的物資申購單交公司行政部統一購買。⑶行政部購買人憑正...
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