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區審計局2024年第一季度工作總結

區審計局2024年第一季度工作總結

區審計局2024年第一季度工作總結

區審計局2024年第一季度工作總結

一、工作推進情況及完成進度

(一)持續強化黨建引領。嚴格落實“三會一課”制度,持續推進“我為羣眾辦實事”活動,專題研究黨建工作2次,召開主題黨日活動3次,開展“審計小講堂”3期,開展業務專題座談會2場,全面謀劃打造1個優秀審計項目。

(二)開展2023年度區本級財政預算執行情況審計。重點關注建設現代產業體系、重點民生資金分配使用以及財政運行風險防範化解等情況,檢查工業發展資金、排危救災資金、現代農業園區資金等管理使用情況,基層“三保”落實、清理拖欠企業賬款、財政暫付款消化、債券資金管理等情況,揭示重大政策落實不力、財政資金使用績效不高、財政運行重大風險等突出問題,促進提升財政政策效果和資金效益,防範財政運行風險。

(三)開展金河鎮人民政府預算執行情況審計。聚焦資金績效和安全,關注落實政府“過緊日子”要求,參與分配財政專項資金、政府採購、政府購買服務、行政事業性國有資產管理、培訓費使用、津貼補貼政策執行等方面情況,揭示部門預算執行中的普遍性問題,促進部門加強管理,嚴肅財經紀律。

(四)開展整改“清零行動”回頭看。對2018年以來審計查出問題進行了全面梳理,共清理出64個審計項目355個問題,已逐一核實整改落實情況,並完善整改台賬,進一步認定“已經完成整改”並銷號問題349個,“基本完成整改”4個,“正在整改中”2個,整改率達98.3%。按照“誰審計、誰督促整改”的原則,針對排查出尚未整改到位的問題,由項目主審督促指導被審計單位認真分析原因,細化舉措,制定切實可行的整改方案,明確整改措施和時限要求。

(五)完成經濟責任審計和自然資源資產審計工作。全面查找問題,經濟責任審計查出問題24個,自然資源資產審計查出問題22個。報送審計要情5篇,目前正在督促指導相關單位開展審計整改工作。

二、存在問題

對研究型審計的認識不全面,方式方法把握不足,審計人員基礎理論知識相對欠缺,不能滿足研究型審計的要求,導致開展研究型審計的主動性和內生動力有所減弱。

三、下一步工作打算

(一)強化研究型審計,全面提升審計執行力。繼續採取“以審代訓”“線上線下”“審計小講堂”等多種培訓形式,深入開展研究型審計,明確研究型審計以提升審計價值為導向,充分運用審計成果,及時深入研究問題形成原因,從體制機制層面提出意見建議,推動建章立制、完善各項制度和內控管理。

(二)做好審計整改“後半篇文章”。加強審計整改成果運用,建立健全審計整改長效機制等具體措施辦法,認真履行審計整改督促檢查責任,加強與被審計單位的溝通協調,提出針對性、建設性意見建議,做到信息共享,各司其職,形成審計整改監督合力,促進審計整改工作取得實效。

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