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項目商業計劃書範本(精品多篇)

項目商業計劃書範本(精品多篇)

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商業計劃書 篇一

一、項目背景

泰國SPA由古印度的泰式按摩轉變發展而來,對現代人羣有着強身健體和治療身體勞損的雙重作用,因其深厚的文化底藴及獨特的異域風情在如今SPA行業中中獨佔鰲頭。

此商業計劃的執行源於對正宗泰式SPA的熱愛,項目負責人為項目的可行性層多次往返昆泰進行對比考察,再整合多方優質資源後,決定選址於昆明皇冠假日酒店六樓泰國駐華大使館商務處旁。

我們的目的致力於為顧客營造舒適放鬆的環境,用專業極致的服務讓顧客體驗一次正宗的泰式SPA,在享受源於內心的寧靜的同時受到生命之美。

二、計劃摘要

1、本會所屬按摩美容行業,經營產品範圍涉及到美容,精油和塑形三類。

2、會所經營實行會員制,面向酒店客人以及會員的多層次需求。

3、會所股權分配採用合夥人及眾籌制。

4、目前在市區已有中高端SPA會所大體分佈:翠湖賓館,王府井,金鷹等處。

三、產品(服務)介紹

會所將採用標準化泰國SPA管理,實行流程規範合理標準化,尤其注重細節,讓客人達到最大的舒適程度。

2、會所所經營的精油類、美容類產品均自泰國進口,價格和成效都具有市場優勢。

3、為保證會所服務質量,引進泰國專業技師,並讓中國技師赴泰國實地培訓。

四、環境(酒店)介紹

酒店由某某洲際酒店集團管理,由泰國TCC集團投資興建。合計牀位:303,年平均入住率70%以上。臨近商業功能區,緊挨着南屏商業街、金馬碧雞坊、金鷹購物中心。

商業計劃書 篇二

第六章 組織與管理

6.1人員配置及各部門職責

6.1.1人員配置

本公司的主要由董事會全權負責和掌控,採用總經理負責制。下屬設辦公室、技術部、財務部、信息部、人力部。 其中設總經理1名,辦公室主任1名,其他各部部長1名。

6.1.2部門職責

一、董事會:

1、負責召集股東會;執行股東會決議並向股東會報告工作;

2、決定公司的生產經營計劃和投資方案;

3、決定公司內部管理機構的設置;

4、批准公司的基本管理制度;

5、聽取總經理的工作報告並作出決議;

6、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;

7、對公司增加或減少註冊資本、分立、合併、終止和清算等重大事項提出方案;

8、聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務部門負責人,並決定其獎懲

二、總經理

1、執行董事會決議,主持全面工作,保證經營目標的實現,及時、足額地完成董事會下達的利潤指標。

2、組織實施經董事會批准的公司年度工作計劃和財務預算報告及利潤分配、使用方案。

3、組織實施經董事會批准的新上項目。

4、組織指揮公司的日常經營管理工作,在董事會委託權限內,以法人代表的身份代表公司簽署有關協議、合同、合約和處理有關事宜。

5、決定組織體制和人事編制,決定總經理助理,各職能部門和下屬各關聯公司經理以及其他高級職員的任免、報酬、獎懲,決定派駐下設辦事處和人員。建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系。

6、根據生產經營需要,有權聘請專職或兼職法律、經營管理、技術等顧問,並決定報酬。

7、決定對成績顯著的員工予以獎勵、調資和晉級,對違紀員工的處分,直至辭退。

8、審查批准年度計劃內的經營、投資、改造、基建項目和流動資金貸款、使用、擔保的可行性報告。

9、健全財務管理,嚴格財經紀律,搞好增收節支和開源節流工作,保證現有資產的保值和增值。

10、抓好公司的生產、服務工作,配合各分公司搞好生產經營。

11、搞好員工的思想政治工作,加強員工隊伍的建設,建立一支作風優良、紀律嚴明、訓練有素,適應“四個一流”需要的員工隊伍。

12、堅持民主集中制的原則,發揮“領導一班人”的作用,充分發揮員工的積極性和創造性。

13、加強企業文化建設,搞好社會公共關係,樹立公司良好的社會形象。

14、加強廉正建設,搞好精神文明建設,支持各種社團工作。

15、積極完成董事會交辦的其他工作任務。

三、辦公室:

1、堅決服從總經理的統一指揮,認真執行其工作指令,一切管理行為向決經理負責;

2、嚴格遵守公司規章制度;認真履行其工作職責

3、協助總經理做好綜合、協調各部門工作和處理日常事務;

4、負責彙總公司年度綜合性資料,草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿,及時擇寫總經理發言稿和其他以公司名義發言文稿審核工作;

5、及時收集和了解各部門的工作動態,協助總經理直轄市地各部門之間有關的業務工作,掌握全公司主要活動情況,編寫公司年度大事記;

6、根據公司領導意見,負責召集公司辦公會議和其他有關會議,做好會議記錄,按擇寫會議紀要,並檢查督促會議決議的貫徹實施;

7、負責公司行政文書的處理,做好收支的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發言的登記、打印、存檔,以及行政文書檔案的管理工作。負責對各部門文書資料收集歸檔管理工作,進行業務指導;

8、負責公司的印鑑、文印的管理和信件的收發以及報刊訂閲、分發工作;

9、協助參與公司發展規劃的擬定年度經營計劃的編制和公司重大決策事項的討論;

10、負責組織公司通用管理標準規章制度的擬定、修改和編寫工作,協助參與專用管理標準及管理制度的擬定、討論、修改工作;

11、組織公司投資項目的洽談、調研、立項報批、工程招投標、開工、竣工、預算、決算等有關工作,及時編制項目計劃和項目進度統計報表,認真做好項目的監督管理工作;

12、負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、小五金配件等零星材料的供應=採購,做好原輔材料、小五金配件等備品配件的進、出、存庫統計核算工作;

13、負責組織全公司員工大會工作。開展年度總結評比和表彰活動;

14、負責做好公司來賓的接待安排,做好重要會議的組織、會務工作;

15、負責公司對上級主管部門聯繫,公司有關法律諮詢和聯繫工作;

16、負責做好公司的宣傳報導工作;

17、完成公司領導交辦的其他工作任務;

四、技術部:

1、堅決服從分管副總經理的統一指揮,認真執行其工作指令,一切管理行為向分管領導負責;

2、嚴格遵守公司規章制度,認真履行其工作職責;

3、負責制定公司技術管理制度。負責建立和完善產品設計、新產品的試製、標準化技術規程、技術情報管理制度,組織、協調、督促有關部門建立和完善設備、質量、能源等管理標準及制度;

4、組織和編制公司技術發展規劃。編制近期技術提高工作計劃,編制長遠技術發展和技術措施規劃,並組織對計劃、規劃的擬定、修改、補充、實施等一系列技術組織和管理工作;

5、負責制訂和修改技術規程。編制產品的使用、維修和技術安全等有關的技術規定;

6、負責公司新技術引進和產品開發工作的計劃、實施,確保產品品種不斷更新和擴大;

7、合理編制技術文件,改進和規範工藝流程;

8、研究和摸索科學的流水作業規律,認真做好各類技術信息和資料收集、整理、分析、研究彙總、歸檔保管工作,為逐步實現公司現代化銷售的目標,提供可靠的指導依據;

9、負責制定公司產品的企業統一標準,實現產品的規範化管理;

10、編制公司產品標準,按年度審核、補充、修訂定額內容;

11、認真做好技術圖張、技術資料的歸檔工作。負責制定嚴格的技術資料交接、保管工作制度;

12、及時指導、處理、協調和解決產品出現的技術問題,確保經營工作的正常進行;

13、及時蒐集整理國內外產品發展信息,及時把握產品發展趨勢;14.負責編制公司技術開發計劃,抓好技術管理人才培養,技術隊伍的管理。有計劃的推薦引進、培養專業技術人員,搞好業務培訓和管理工作。

五、財務部:

1、堅決服從分管副總經理的統一指揮,認真執行其工作指令,一切管理行為向主管領導負責;

2、嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度,認真履行其工作職責;

3、組織編制公司撲、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況,結合經營實際,及時調整和控制計劃的實施;

4、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度,督促、各項制度的實施和執行;

5、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表,搞好年度會計決算工作;

6、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。全同信息部、經營部等有關部門,

組織經濟行動分析會,總結經驗,找出經營活動中產生的問題,提出改進意見和建議。同時,提出經濟報警和風險控制措施,預測公司經營發展方向;

7、有權參加各類經營會議,參與公司生產經營決策;

8、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政後勤等管理部門,辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續,正確計提折舊,定期組織盤點,做到賬、卡、物三相符;

9、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門,定期組織清查盤點,做到賬卡物相符。同時,區別不同部門和經營部門,層層分解資金佔用額,合理地有計劃地調度佔用資金;

10、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政後勤、技術等有關部門做好盤點清查工作,並提出日常採購、領用、保管等工作建議和要求,杜絕浪費;

11、負責公司產品成本的核算工作。制訂規範的成本核算方法,正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法,逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式,指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作,力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化;

12、負責公司資金繳、拔、按時上交税款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬,保管庫存現金,保管好有關印章、空白收據、空白支票;

13、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督,加強會計檔案的管理工作,根據有關規定,對公司財務收支進行嚴格監督和檢查;

14、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核,採購貨款支付除按計劃執行外,還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意,方可支付;

15、認真完成甕領導交辦的其它工作任務

六、信息部:

1、大力組織信息資源開發,編制全市信息資源開發利用規劃。

2、承擔經濟信息採集、及時收集有關企業產品的相關信息。積極配合企業各部門開展經濟預測與調查分析等應用開發任務。

商業計劃書 篇三

一、項目分析

1.名頭來歷

人間真情——有一户五口之家,母親是江陰人氏,每逢佳節團聚必不可免的一道主菜,便是媽媽親手烹飪的肉絲泡蛋。時年,父母年逾古稀,長子身旁伺候,次子闖蕩神州,小妹更是飄洋過海。為感知牽掛,感恩養育,三兄妹攜手足之情創立柔絲泡蛋連鎖餐飲,寄慰人間真情——天涯翹盼,柔絲相聚。肉絲泡蛋原本江浙家常菜,為適應商標註冊規範,特將“肉絲”改變成“柔絲”。

2.現行運營

初期首家店於20__年_月_日在__開業,除去春節長假因素,另選址不當,無法達到預期效益,於_月_日進入危機管理程序。

3.市場縫隙

初期自首家店開業以來,出品研製成功得到固定忠誠消費羣體認可;管理進入程序化;市場初探結束。更值得稱謂的是原設計出品及派送方式得到滿意和延伸,極具品牌競爭力,彼有一定知名度,可以繼續從事市場拓展。

4.餐飲效益

餐飲業效益不同於其他行業——資金週轉週期短(按日計算)盈虧明顯。只要選址、選項、管理到位很快就會見到明顯效益。

二、項目進度

1.初期試點階段接近尾聲。

2.二期品牌戰略即將開始。

多點帶面,造勢招商。

(1)擬在__繁華街市開設店鋪作為形象旗艦店。

(2)多店鋪。(一個大城市開三到五店)

(3)經營管理理順期:規範出品、科學管理。

(4)多城市造勢,力爭每個直轄市、特大城市、省會城市開設直營店,目標總計108家。

3.三期選項投資(有待量化)

(1)拓展國外行業市場。

(2)拓展品牌縱橫市場。

(3)拓展跨行品牌市場。

三、項目實施

1.集團公司組建:限期1個月。

內容:合夥協議、資金到位

費用:場所租賃、手續辦理、辦公設備、經費等預算10——35萬

2.二期品牌戰略

(1)擬在__繁華街市開設店鋪作為形象旗艦店,總投入177萬。

(2)多店鋪(一個大城市開三到五店),總投入177萬。

(3)經營管理理順期:規範出品、科學管理。

(4)每個直轄市、特大城市、省會城市開設直營店,目標總計108家。

(5)辦公、差旅、公關等經費平均5萬/月,2年預計120萬。

(6)風險規避:三個月考核期內確保直營店均值盈利在15%以上,低於此標準則屬於非盈利店,可根據實際情況考慮下馬。

四、項目總投入

集團公司籌建費用+旗艦店開辦費用+外埠形象店開辦費用+集團項目運做費用=500萬。

五、國內連鎖餐飲行業數據表達

商務部最新調查顯示,全國限額(年銷售額5000萬元)以上連鎖餐飲企業尤其是直營連鎖快餐企業,營業收入大幅增長。其中,東部省市快餐營業規模明顯超過正餐,__快餐的市場份額高達90%,__等省市也已達到50%以上。連鎖經營已成為餐飲業做大做強的主導經營模式。

據統計,截至20__年,我國限額以上連鎖零售集團(企業)達_家,比上年末增長_%,實現銷售額_億元;限額以上連鎖餐飲集團(企業)達_家。據商務部預計,20__年我國餐飲業市場將繼續以_%左右的速度高速增長,全年零售額將越過_億元台階而直接突破_萬億元。

20__年是實施“十三五”規劃的開局之年,在增加居民消費、擴大消費需求的政策推動下,餐飲業將進一步增強自主創新能力,規模化、產業化、現代化發展加快,餐飲經濟市場活力不斷增強,根據餐飲業發展模型分析,預計20__年我國人均餐飲消費支出將增長_%,達到_元;餐飲業市場運行將繼續以_%左右的速度高速增長,全年將越過_億元台階而直接突破_億元大關,達到_億元。

商業計劃書 篇四

一、創業目標

發展中國真正的快餐業,以合理有效的管理和投資建立某大型快餐連鎖公司。

二、市場分析

隨着社會生活節奏的加快,快餐行業的生存和發展已經成為一個不容置疑的問題。雖然中國的快餐行業發展非常迅速,但外國快餐的泛濫使得大多數其他市場不得不錯過中國快餐。如何佔領那部分市場,是我們需要解決的問題。

調查顯示,當人均收入達到2000美元時,傳統的家務勞動將轉向社會。因此,快餐業務的發展將進入快速擴張的時刻,因此中國快餐市場將隨着中國經濟的發展進入快速發展階段。

三、實施方案

1、快餐服務業模式。

以客户為中心,以客户滿意為宗旨,通過客户滿意,最終實現公司經營理念的推廣。

2、目標市場定位。

大眾接受的中國快餐行業。客户羣體:上班族+孩子+休閒家庭+其他。

3、市場策略。

生產產業化、產品標準化、科學管理、連鎖經營。

(1)虛擬公司的名稱、員工服裝、經營理念、內部管理和總部保持統一,但它們沒有太多的裝飾,也沒有商務餐廳,它們更像是一個快餐組裝中心。他們從公司的配送中心接收相關的成品,只要在單間加工就可以成型。虛擬公司的快餐產品是為上班族準備的,讓他們在工作時吃午飯。他們的前台服務也是虛擬的,依靠電話訂購系統和快速配送系統。我們將建立一個專門的電話送餐服務,由統一的公司麪包車和服務人員提供。

(2)移動快餐公司——早餐策略

鑑於早餐人羣流動性大、時間短的特點,我們將從統一模式的公司小巴和服務人員轉移到主要需求網點,為客户提供方便營養的早餐套餐。因為學生人數多,也可以推出學生營養快餐,既注重經濟效益,又兼顧社會效果。

(3)快餐企業的形象戰略

位於商業區和旅遊景點的快餐店充分展示了公司的成人形象,乾淨、衞生、實惠、温馨。請專業公司為我們做一套廣告策劃,從公司特點出發,在共性中求個性。

四。投資計劃

從一個點開始,匯聚成一個平面。基於一個地區的消費羣體的特點,最初的發展會經過考驗,形成一定的經營規模,在選擇了幾個營業網點之後,就會同時顯現出來。以後根據發展,輻射全國運營。

最新的商業計劃書 篇五

1.幼兒園商業計劃書執行總結

幼兒園概述、目標市場的描述和預測、產品和服務、競爭優勢與競爭策略、盈利能力預測、團隊概述、財務預測等。通過看執行總結,投資者應該能夠了解整個計劃的大體情況,以便決定是否要閲讀計劃的完整內容。沒有興趣的投資者看完執行總結以後就可以放棄進一步的接觸。因此執行總結是整個商業計劃非常關鍵的部分,除了簡潔地描述整個計劃之外,應該儘量突出商業計劃中最吸引人的賣點,儘可能引起投資者的興趣。執行總結一般不應該超過兩頁,以免引起閲讀者的反感。

2.幼兒園概況

這一部分要介紹幼兒園的主營產業,產品和服務,幼兒園的競爭優勢以及成立地點時間,所處階段等基本情況,還可以進一步闡述幼兒園的經營宗旨、經營目標、價值觀和遠景規劃等基本的問題,讓讀者清楚幼兒園的經營理念。

3.產品或服務

介紹幼兒園的產品或服務,描述產品和服務的用途和優點,有關的專利,著作權,政府批文等。本部分應該着重分析本幼兒園的產品或服務所具有的與眾不同的特點和市場定位,讓投資者確信幼兒園所提供的產品或服務具有強勁的吸引力,在投放市場以後可以迅速佔領市場份額。另外,對於技術性幼兒園而言最好把幼兒園的研發能力進行一定的描述,證明幼兒園具有持續發展的能力。因為投資者投資的期限可能比較長,他必須相信幼兒園具有持續的發展和變革的能力來應付市場的變化,才會作出長期投資的決定。

4.市場狀況

清晰地描述行業市場的狀況是成功的商業計劃的關鍵要素之一。因為風險投資者通常在尋覓的是一些市場前景廣闊、難以複製的的商業計劃。本部分必須對幼兒園的市場定位、市場容量、競爭和各自的競爭優勢、估計的市場份額和銷售額、市場發展的走勢進行清晰的描述,儘可能引用行業的數據進行表述。必須對市場進行細分,因為隨着分工的深入,單一的產品不可能佔領一個完全的市場,因此在撰寫商業計劃的時候不可以籠統地描述幼兒園的市場定位。

5.競爭情況及市場營銷

分析現有和將來的競爭對手,他們的優勢和劣勢,以及相應的本幼兒園的優勢和戰勝競爭對手的方法,對目標市場作出營銷計劃,包括產品或服務的定價和分銷,廣告和提升、規劃和開發計劃、開發狀態和目標、困難和風險等等。競爭對手的狀況對於新進企業在行業競爭中的成敗是至關重要的,對手在規模、技術領先性和研發、管理能力上的優勢可能使得後來者進入的強大障礙,勉強的進入可能會以失敗告終。因此,在本部分要儘可能分析競爭對手的實力,確信本幼兒園在未來的競爭中可以找到立足之地。

6.管理團隊

對幼兒園的重要人物進行介紹,包括他們的職務,工作經驗,受教育程度等。幼兒園的全職員工,兼職員工人數,哪些職務空缺。優秀的管理團隊通常也是風險投資者評估項目最關鍵的因素,因為一個一流的商業創意沒有一流的團隊進行運作往往也不會取得成功,而且往往是團隊比創意更加重要。對於團隊的介紹重點在於通過人員以往的成功經歷突出他們的企業家精神和出色的管理能力,注意團隊成員之間的分工和互補。一個有人格魅力的管理團隊更容易獲得投資者的青睞。

7.財務預測

幼兒園目前的財務報表,今後幾年年的財務報表預測,主要是盈利預測和現金流量,投資的退出方式。財務預測必須預測到幼兒園的盈虧平衡年度以後,告訴投資者幼兒園大概的盈利時間。財務預測要儘可能的以現實為依據,主要集中在近兩年的預測。

8.資本結構

幼兒園目前及未來資金籌集和使用情況,幼兒園融資方式,融資前後的資本結構表。

9.幼兒園商業計劃書附錄

支持上述信息的資料:管理層簡歷,技術資料、銷售手冊,產品圖紙、媒體對本幼兒園的報道等,以及其他需要介紹説明的地方。

商業計劃書 篇六

(一) 商業計劃書摘要

是投資者首先要看到的內容,它必須讓投資者有興趣並渴望得到更多的信息;

(二) 公司概述

包括:

公司名稱、地址等;

公司的業務;公司的發展歷史。

(三)產品或者服務

將自己的創意(產品或服務)向投資者作介紹,包括:

1、產品的名稱、特徵及性能用途?(保健品、藥品、醫療器械等)

2、產品處於生命週期的哪一段?(BP機;藥品專利到期否?)

3、產品的市場前景和競爭力如何?

4、產品的技術改進和更新換代的成本?(造船業的沉沒成本)

(四)公司的研究與開發

介紹投入研究開發的人員、資金及所要實現的目標,包括:

1、研究資金投入?(立普妥、Intel、三星)

2、研發人員情況?(華為)

3、研發設備?

4、研發產品的技術先進性及發展趨勢?(3G、4G)

(五)生產經營計劃

在投資者考察項目時:“人”是非常重要的因素。

(雷軍投資的三個依據之一、巴菲特)

創業者能否成功,取決於是否擁有一個強有力的管理團隊,這一點特別重要。(衣食住行:美特斯邦威、娃哈哈、萬科、李書福)

(六)市場與競爭分析

闡述產品的生產製造及經營過程;

產品的原料如何採購(原料藥、鐵礦石)、供應商的有關情況(豐田的供應商) 、

勞動力和僱員的情況,生產資金的安排以及廠房、土地等;

內容要詳細,細節要明確。這一部分是投資談判中對投資項目進行估值的重要依據,

也是創業者所佔股權的重要組成部分。

1、目標市場:

對產品的銷售額、增長率和產品或服務的總需求做出有依據的判斷;

細分目標市場,討論想取得多少銷售收入、市場份額和利潤; (隱形冠軍:瑞貝卡) 投資家對空談不感興趣,也不會因一些簡單的數字就相信你的計劃,你必須對相關

因素進一步分析,使投資者認同目標的合理性,以及他們將承擔的風險,一定要説你是如何得出你的結論的。

2、行業分析

要回答以下問題:

1、該行業發展程度如何?現在的發展動態?(智慧醫療)

2、該行業的總銷售額有多少?發展趨勢怎樣?

3、經濟發展對該行業的影響程度如何?

4、政府是如何影響該行業的?(醫藥領域反賄賂)

5、競爭的本質是什麼? (差異化;低成本);你採取什麼樣的戰略?

6、進入該行業的障礙是什麼?你將如何克服?(藥品生產許可)

3、競爭分析

要回答如下問題:

1、你的主要競爭對手?

2、你的競爭對手所佔的市場份額和市場策略?

3、可能出現什麼樣的新發展?(如飛信、微博、微信)

4、在競爭中你的優勢所在?(如地理位置)

5、產品價格、性能、質量在市場競爭中所具備的優勢?(20xx 4 9:發改委放開非公有醫療機構服務價格)

4、市場營銷(史玉柱)

應説明以下問題:

1、營銷隊伍;(如直銷企業:安利)

2、營銷渠道的選擇和營銷網絡的建設(天獅等)

3、廣告策略和促銷策略(鴻茅藥酒);

4、價格策略(雲南白藥);

5、市場營銷中意外情況的應急對策(加多寶:王老吉品牌續約問題);

(七)管理團隊

介紹公司管理團隊情況,包括:

公司的關鍵僱員、薪金、獎懲制度;

展示管理團隊的戰鬥力、獨特性、團結戰鬥精神。 (華為的狼性)

(八)財務分析和融資需要

投資者希望從你的財務分析部分來判斷你未來經營的財務損益狀況,進而判斷能否確保自己的投資獲得預期的理想回報。

財務分析包括以下三方面的內容:

1、過去3年的歷史數據,今後3年的發展預測;

提供過去3年現金流量表、資產負債表、損益表;

2、投資計劃:

預計獲得的投資數額;

獲取投資的抵押、擔保條件(蒙牛的股權事件);

投資者投資後雙方股權的比例安排;

投資資金的收支安排;

投資者介入公司經營管理的程度;

3、融資需求

資金需求計劃:為實現公司發展計劃所需要的資金額、資金需求的時間性、資金用途(詳細説明資金用途,並列表説明)

融資方案:公司所希望的投資人及所佔股份的説明、資金其他來源,如銀行貸款等。

(九)風險因素

詳細説明項目實施過程中可能遇到的風險:

技術風險!市場風險!

管理風險!財務風險!

其他不可預見的風險!

絕大多數小企業都不能成長為大企業!

提出有效的風險控制和防範手段。

(十)投資的退出方式

股票上市:對公司上市的可能性做出分析,對上市的前 提條件做出説明;

商業計劃書 篇七

第一章 摘要

如果沒有好的摘要,你的商業計劃就不可能賣給投資者。我們建議你首先編制一個摘要,用它來作為你的全部計劃的基本框架。它的基本功能是用來吸引投資者的注意力,所以摘要不要過長,不超過兩頁的篇幅,越短越好。

宗旨及商業模式

本公司的宗旨是[此處插入宗旨説明。在商品經濟社會中,任何商業機構都要有其宗旨或任務,沒有宗旨就等於不知道該做什麼事情。你必須先明確貴公司或你想設立的公司的宗旨是什麼]。

本公司是一家[處於創始階段/處於高贏利發展階段/商品增值轉賣]的公司。[你公司名稱]的法定經營形式是[獨資/合夥或有限合夥/專業公司/直屬分社/專業分公司/有限責任公司],法定地址:[標明主要營業地址]。

最近大部分時間[指出具體時間段],我公司在[具體的商品或服務名稱]銷售方面取得了成就,具體表現為[利潤/損失/收支平衡/市場擴大/銷售量提高]。從預期財政分析來看,我公司可望在[XXXX]年銷售收達到[X]元,税前利潤為[X]元,[XXXX+1]年銷售收入為[X]元,税前利潤為[X]元。我們之所以能夠達到這個目標是因為我們的資金主要用於[敍述資金用途,比如:1]為新產品打開市場;2)建設或擴建廠房與設施以適應增長的市場需求;3)增設零售網點或其他銷售措施;4)為新產品增設科研開發題目,或研究改善現有產品]。

本公司生產下列商品[按生產線以最暢銷或最有前景的順序列出產品名稱,簡單一些]:

簡單對以下幾個問題進行説明,比如公司的現狀(指出貴公司在工業行業或技術方面的競爭情況和競爭對手,等等),市場機遇(XXXX年預計市場總收入可達到XXX元,由於市場需求增長加之企業改善,XXXX+N年可增至XXX元,200X年可增至XXXF元)。

現在[你公司名稱]處在需要[有何需求,或下步打算]的狀態下。為實施我們的計劃,我們需要[總金額為XXX元的貸款或投資],用於下列目的:

説清楚,你為什麼需要這筆資金?

為了建設發展設施或生產設施,增加生產,擴大倉儲能力以適應顧客的需求。

增加銷售量以促進和改善我們的產品和服務。

為了增加分銷渠道/零售網點/區域銷售/銷售辦事處/或生產電子產品/直接郵遞業務,等等。 由於新訂單的大量湧入和會計覆蓋面的擴大,需要改善客户的支持和服務系統,以適應增長的需要。

在新的市場規劃形勢下,新增的僱員需要努力適應不斷髮展的形勢。

增強科研開發強勁性,以便生產適銷對路的產品,同時也為了提高我們的競爭優勢。

我們的產品和服務:

用普通人可以理解的簡單用語介紹一下你們的產品及服務情況。你們目前急需解決的問題是什麼?問題的原因何在?你們將怎樣解決這些問題?賺錢的關鍵是什麼?為什麼你(或者你的領導層)的公司是解決這些問題最適當的選擇?

[你公司名稱]目前提供[具體數量]種產品:[列出產品名稱和資源名稱]

我們的主導產品包括[上述列出產品的編號]。總體説來,我們現在的生產線處於起步/發展/成長狀態、

商業計劃書 篇八

一、選址

1、幾大美食街,花園路,于飛路,新華路等。

2、各大區的繁華地段,家樂家三聯家電科技城等。

3、所選樓層不得超過三樓(最好是二樓或一樓)

4、幾十輛車必須停在選定的場地或其周圍(不包括停車場)

5、租金不得超過30元/平方米

二、店鋪名稱

和順店家鄉快樂餐廳等等

三、餐廳設計

1、整個餐廳體現出一種家和繁華的文化氛圍,有綠、黃等顏色,讓人耳目一新。

2、客房設備,尤其是衞生間設備(洗手盆、抽水馬桶、幹手器、衞生紙等。)應為高檔。

3、餐椅、桌子、碗、碟子、勺子、筷子架、食品容器、衣服套裝、筷子套裝、窗簾、桌布、口布、衣服、迎賓桌、水標籤等。必須定製,並有餐廳標誌。

4、包間應該在15間以上(客人越來越喜歡在包間用餐),牆壁有專門的傳菜孔,房間有內部電話。豪華包間必須配備電視、沙發等設備)。

5、大廳應能容納25張標準十人桌(並扣除桌子與員工和顧客的距離)。最好有個舞台。地板鋪防滑80 cm磚,天花板以暖熒光燈為主光源(省電提高亮度)。

6、衞生間應鋪防滑地磚,面積不得太小。將員工廁所與客人廁所分開。

7、廚房頻譜防滑地磚,轉子必須在10°左右。它包括冷食室、小吃室、洗碗室、倉庫和裝載室。廚房不得小於250平方米。

8、整個餐廳包括:銷售接待區(大桌子、沙發)、酒吧(有足夠的空間放飲料)、收銀倉(2)、辦公室、雜物間、更衣室、配電室、音響控制室等。

9、食譜是特別設計的。我們店裏的名菜都是用彩色照片,菜譜的每一頁都印着“喝單”。

四。投資成本預算(按20xx平方米計算)

1、裝修:130萬元

2、廚房設備:30萬元

商業計劃書 篇九

一、項目概況

項目名稱:高端SPA(化粧品代理)項目

上海韻寒貿易有限公司擬引入戰略投資300萬元,用於投資高端SPA(化粧品代理)項目。

本SPA項目能切實滿足目標客户的需求,填補細分市場上個一個空缺。在取得一定經濟效益的同時,也解決了人們追求高質量休閒生活時遇到的問題。

本SPA項目具有良好的宏觀經濟背景,並且具有廣闊的市場空間,設計完成後將成為上海市區SPA行業的精品,為項目投資者帶來豐厚的回報。

二、盈利模式

本項目的盈利模式分為兩種,一部分為會員費用及會員消費,另一部分為產品銷售收入。

1、其中會員分為四個檔次,分別是A類會員(5000元/9折),B類會員(10000元/8折),C類會員(30000元/6折)以及D類會員(50000元/5折)四個檔次,以便不同消費者的選擇。

2、直接產品銷售則是指由銷售人員直接將本項目代理產品DrIrenaEris銷售給廣大消費者,以推廣DrIrenaEris產品以及提高品牌知名度。

而在服務方面,本項目向消費者提供臉部、身體等多種服務項目,能夠滿足不同消費者的消費需求。

相應銷售計劃:

1、第1年,在上海市建立自己的第一家店,以後升級為旗艦店。

2、第2—3年加強服務,提升品牌知名度,同時擴大銷售與宣傳,初始投資的回收期控制在3年以內。

3、第4年以後,開設3~5家加盟店,擴大我公司在全國範圍內的影響力。

三、項目收益

本項目預計總投資額為494.4萬元,年均銷售收入為662.2萬元,年均總成本為304.6萬元,財務內部收益率為49.36%,財務淨現值為531.0萬元,投資回收期為2.56年。

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