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餐飲稽核崗位職責(精品多篇)

餐飲稽核崗位職責(精品多篇)

餐飲稽核崗位職責(精品多篇)

稽核崗位職責 篇一

1、熟悉和掌握國家財政政策法規、學校財務管理制度、會計制度和各類會計科目的會計資料。

2、按照財務有關規定,對會計憑證和原始憑證的有效性、真實性、會計科目的正確性、程序的完整性、數字的準確性、附件、印章的完整性進行審核。

3、負責審核系統所有輸入數據的正確性和一致性。

4、負責聯繫相關部門查詢資金使用情況,並帶來相關信息。積極收集相關數據,分析會計數據。

5、每月檢查往來賬目,督促經辦人員及時結賬,年終清理往來賬目,找出壞賬及壞賬產生的原因。

6、每月核對銀行存款日記賬和對賬單,編制銀行存款餘額調整表,對未結算項目及時核對。

7、按照規定及時申請、收集、核對各類收費單據,每月認真審核票據使用情況,確保票據、資金、賬户一致。

8、嚴格遵守會計電算化管理制度,熟悉會計軟件操作。

9、完成領導交辦的其他工作。

審計人員的職責:

1、負責部門貸款的審核,並在出納核發的支票無誤後,加蓋銀行記錄章。

2、負責對公司各項財務收支進行審計,嚴格控制財務收支,按計劃支出,控制各項費用,杜絕異常費用。

3、負責審核會計憑證,確保每一張憑證的真實性,完整的程序,準確的數字,正確的會計科目。審核號是連續的,附件賬單是符合的,蓋章是完整的,簽字是完整的。

4、手工應收帳款登記,與電腦對賬。

5、按照正常審批流程,負責各客户的裝修返利計算、促銷返利計算、獎勵返利計算、差價返利計算及付款。

6、負責分公司資金的申請、對外匯款的執行、當地按揭付款、會計費用的支付、各類租賃合同(包括租入、租出)的核算與管理、存款與存款、租金的攤銷、工程合同的管理、工程利潤的核算、資金流的統計與監控等。

7、協助財務經理核算分公司工資,並根據審核後的工資表及時發放工資。

8、負責提交相關財務報表,確保準確性和及時性,包括(但不限於):日報表、月費用報表、各類返利報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收賬款報表等。

9、裝訂和管理本部門的財務檔案。

10、負責領導交辦的相關文件的打印、分發和統計。

11、完成領導交辦的其他工作。

1、負責部門貸款的審核,並在出納核發的支票無誤後,加蓋銀行記錄章。

2、負責對公司各項財務收支進行審計,嚴格控制財務收支,按計劃支出,控制各項費用,杜絕異常費用。

3、負責審核會計憑證,確保每一張憑證的真實性,完整的程序,準確的數字,正確的會計科目。審核號是連續的,附件賬單是符合的,蓋章是完整的,簽字是完整的。

4、手工應收帳款登記,與電腦對賬。

5、按照正常審批流程,負責各客户的裝修返利計算、促銷返利計算、獎勵返利計算、差價返利計算及付款。

稽核崗位的職責 篇二

1、負責公司各部門、子公司的各項業務及規章制度執行情況的監察稽核工作

2、負責組織公司經營活動審計、盡職調查、離任審計、離崗審查等。

3、負責公司及所管理基金的對外信息披露內容的合規性、合法性和完備性審核。

4、負責向監管機構進行信息披露的報備工作。

5、審核通過各部門對外發布的宣傳材料。

6、審核旗下基金、專户產品在報會後、發行前的的法律文件(包括但不限於基金合同、招募説明書、託管協議、基金合同份額摘要、份額發售公告等)。

稽核崗位職責 篇三

1、維護集團品牌形象,堵塞管理漏洞,減少公司損失;

2、地區稽核稽查體系運行與執行;

3、完成主管交辦的日、周、月工作任務;

4、負責店面運營管理的檢查、評估;

5、負責店員、顧客、聯營商的舉報投訴管理,並以事實為依據進行調查;

6、負責稽查發現店面運營問題,督促門店整改,並向主管彙報;

7、完成主管交辦的其他事宜。

稽核崗位職責 篇四

1、負責公司內控及內稽制度建立與執行,對內控流程規劃及改善

2、執行年度稽核計劃、出具查核報告並追蹤改善

3、發現問題,進行機動稽核,並出具報告及改善建議

4透過稽核過程,瞭解及改善內控機制,提升經營效率

5、透過稽核過程,提案建議改善作業流程及營運模式,以提升經營績效

6、監控公司內部運作,追蹤流程,杜絕弊端,達到嚴謹之風險控管

7、其他主管交辦事項

稽核崗位的職責 篇五

1、參與財務核算管理部戰略的制定;

2、制定財務核算管理部的月度週日計劃;

3、負責協助部門經理完成集團會計制度、財務制度及相關流程的建立和完善;

4、對集團成員公司進行財務稽核,提高各公司的財務風險控制;

5、對各公司資金進行稽核,保證公司的資金安全。

稽核崗位的職責 篇六

1、負責對部門借款審核,對出納簽發的支票要索審查無誤後,負責加蓋在銀行備案的印章。

2、負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

3、負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

4、登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。

5、按照正常審批程序,負責各類客户的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6、負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

7、協助財務經理計算分公司工資,並根據審核過工資表負責及時發放。

8、負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限於):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9、裝訂、管理本部門財務檔案。

10、負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。

11、完成領導交辦的其它工作。

稽核崗位職責 篇七

1、現場各部門的實際操作與文件的一致性,不符合的跟蹤改善;

2、熟知公司各部門的工作流程和規範,嚴格執行公司稽核制度,對稽核的真實度高度負責;

3、對稽核中發現的問題及時提出意見與上級彙報反映;

4、定期對稽核中發現的問題歸類彙總、分析原因並提出建設性建議;

5、完成領導交辦其它工作內容;

稽核崗位職責 篇八

1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改進;

2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優化;

3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現;

4、負責組織開展對公司業務系統運行情況的常規稽核檢查工作,編制稽核檢查報告並向上級彙報;

5、負責組織開展對公司各系統運行情況的專項稽核工作,編制稽核檢查報告並向上級彙報;

6、負責就稽核檢查中發現的問題進行監督改進;

7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結與改進,編制總結報告並向上級彙報;

8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作;

9、參與公司新業務/新產品設計的相關工作;

10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,並提交稽核報告。

稽核崗位的職責 篇九

稽核員崗位職責與流程

財務經理/稽核員

[管理層級關係]

直接上級:財務部經理

直接下級:稽核員

[崗位職責]

一、執行酒店財務各項規章制度,服從上級領導工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據,核對營業報表和當日各種消費項目明細表,發現錯漏,及時上報上級領導,確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結算。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,並與應收賬款明細賬核對;

2、稽核各種優惠折扣,手續是否完備,並編制優惠折扣明細統計表;

3、完成每日現金結算情況報表,包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況,交成本會計填製成本報表。

4、審核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。

5、審核客房前台當天未結賬的餘額是否正確。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質,票據是否按財經制度上傳,發現差錯、盈損應及時查明原因,上報處理。

四、審核記賬的完整和合法依據,審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定,審批

手續是否完備。

五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,節省客人的結賬時間。

六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉瞭解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、並負責保管這些協議,合同或紀要。

2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目,及時登賬並反映客户欠款情況,確保應收賬款户的正確性。

3、按合同、協議等規定的時間及時核對後把結算清單、賬單書面通知付款單位付款,並加強檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客户,正確及時反映酒店與客户間的債權債務情況,並將欠款情況和催討情況書面報告經理。

七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。

稽核崗位的職責 篇十

1、負責對總行與計財、運營相關各專業委員會、各部門和條線的運作、經營管理情況進行獨立的檢查、監督和評價,提出稽核建議,並對稽核發現問題進行持續整改追蹤;

2、對總行與計財、運營業務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;

3、對總行與計財、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價,並對內控隱患和缺陷提出改進意見;

4、制定並完善與計財、運營業務條線相關的稽核方法和程序。

1、負責對總行與計財、運營相關各專業委員會、各部門和條線的運作、經營管理情況進行獨立的檢查、監督和評價,提出稽核建議,並對稽核發現問題進行持續整改追蹤;

2、對總行與計財、運營業務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;

3、對總行與計財、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價,並對內控隱患和缺陷提出改進意見;

4、制定並完善與計財、運營業務條線相關的稽核方法和程序。

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