企業納税自查報告(精選多篇)
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第一篇:企業納税情況自查報告第二篇:a類企業納税情況自查報告第三篇:a類企業納税情況自查報告第四篇:納税自查報告第五篇:納税自查報告表更多相關範文正文
第一篇:企業納税情況自查報告
市地税分局:
xxxx年6月29日貴局召開了税收專項檢查動員大會,會後我們根據大檢查安排意見對我單位2014年至2014年1至5月底以前的納税情況進行了認真的自查。現將自查情況報告如下:
一、企業概況
實收資本xxxx,公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現銷售收入xxxxxx元。
二、自查情況
根據貴局大檢查安排意見,我們重點對本企業2014年至2014年5月底以前的納税情況進行了自查,自查結果為:
1. 營業税檢查情況:截止2014年5月底,本企業少繳營業税:...元;城建税:...元;教育費附加:..元;土地增值税:...元;水利基金:2...元;少繳税的主要原因是:2014年6月公司競拍土地12.64畝,當時的成交價為每畝地500萬元,原計劃土地拿到後能儘快開工建設,加快資金回籠,但由於在拆遷過程中個別住户設置障礙,以至於拖到現在無法拆遷,加之大部分住户的安置補償、過渡費等費用使企業資金週轉出現了嚴重的困難,因此造成了税款的拖欠。
2. 代扣税檢查情況
根據税務局要求,我們對建築企業的税收情況進行了認真的監督,並積極進行了代扣代繳,儘管如此目前還有一些問題:
①由於工程未決算,目前已付工程款...元,工程款暫未代扣税金。
②其他由於正在辦理外派證,已付...元,暫未代扣税金。
經過自查,我們充分認識到了自己的錯誤,除積極補交税款外,在今後的工作中我們一定認真學習有關法律法規,學習税收知識,改正錯誤,遵紀守法,照章納税,為國家富強,企業發展盡我們應盡的義務。
第二篇:a類企業納税情況自查報告
a類企業納税情況自查報告 企 業 代 碼:
企 業 名 稱:
經 濟 性 質:
詳 細 地 址:
填 寫 人 員:
填 寫 日 期:
基本情況
法人
財務主管
辦税人員
聯繫電話
職工人數
註冊資金
開 户 銀 行
銀 行 帳 號
企業
生產經營情況報告
主營收 入
其他業務
收入
應 收
賬 款
預 收
賬 款
其他應
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收款
其他應
付款
投資
收益
利潤
總額
應納税
所得額
注:詳細説明經營狀況和增減變動原因,應包括:對外投資情況;與關聯企業業務往來情況;經營成本、經營費用、管理費用的構成;其他業務收支情況;借款及利息支出情況;營業外收支情況;税後利潤分配情況;其他可能影響納税的情況(如:簽定合同份數、項目、金額;往來款項等)。
企業
生產經營情況報告
第三篇:a類企業納税情況自查報告
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a類企業納税情況自查報告
( 年度)
企 業 代 碼:
企 業 名 稱:
經 濟 性 質:
詳 細 地 址:
填 寫 人 員:
填 寫 日 期:
基本情況
法 人
財務主管
辦税人員
聯繫電話
職工人數
註冊資金
開 户 銀 行
銀 行 帳 號
企業
生產經營情況報告
主營收 入
其他業務
收入
應 收
賬 款
預 收
賬 款
其他應
收 款
其他應
付 款
投資
收益
利潤
總額
應納税
所得額
注:詳細説明經營狀況和增減變動原因,應包括:對外投資情況;與關聯企業業務往來情況;經營成本、經營費用、管理費用的構成;其他業務收支情況;借款及利息支出情況;營業外收支情況;税後利潤分配情況;其他可能影響納税的情況(如:簽定合同份數、項目、金額;往來款項等)。
企業
生產經營情況報告
企 業 納 税 情 況 報 告
税 種
應納税額
已納税額
應補税額
合計
營 業 税
第四篇:納税自查報告
xxxxxxxxxxxxxxxx公司
納税自查報告
根據分局的工作安排,xxx税務所於xxxx年x月份對我單位xxxx年1月1日至xxxx年12月31日增值税申報情況進行了納税評估。現將我公司納税自查情況報告如下:
一、企業概況:
xxxxxxxxx有限公司, 公司註冊地址: xxxxxx,開業(設立)日期: xxxx-xx-xx, 納税人識別號: xxxxxxxx, 登記註冊類型:其他有限責任公司 , 法定代表人(負責人): xx,財務負責人: xx, 註冊資本或投資總額:xxx萬元 ,從業人數: xx人, 經營範圍: xxxxxxxx。聯繫電(本文 來自本站:)話: xxxxx。
二、銷售及申報情況:
我公司是一般納税人,xxxx年1-12月實現銷售收入xxxxxx元,申報銷項税額:xxxxxx元,進項税額:xxxxxx元,實現應納增值税税額合計:xxxxxx元, 期末留底税額為xx。
三、自查情況
通過自查,我公司主要從事xxxxx的銷售,所有銷售均按月銷售額開票、按所開票據金額結賬,絕沒有銷售不計收入的情況。
我公司人員有xx人,全年工資總額xxxx,人均工資xxx.未超標準列支。
我公司嚴格按照財務制度及税法規定結轉成本費用,每筆業務都如實申報納税。無少計收入、多記成本、多記費用情況。
我公司無廠家返利或返實物現象,無其他業務收入。我公司xxxx年1月1日至12月31日增值税、企業所得税已足額上繳,無漏繳、少交情況,我們將會繼續不斷完善和提高我們的工作。
xxxxxxxxxxxxxxxxx公司
xx年xx月xx日
第五篇:納税自查報告表
年度
納税人編碼:
納税人名稱:
單位:元
填表日期:
項目
自查前彙算清繳申報金額
自查調整額(調減用“-”反映)
自查調整後重新申報金額
備註説明
1
2
3=1+2
納税調整後所得
(主表a類第23行)
彌補以前年度虧損
(主表a類第24行)
應納税所得額
(主表a類第25行/
b類主表第3行)
自 查 補 繳 税 額 情 況
企業所得税
個人所得税
營業税
其他税費
合計
4
5
6
7
8=4+5+6+7
自查項目
自查結果
是
否
1.是否存在賬外經營?
2.是否存在税收上應確認收入而未確認收入的情形?
3.税前扣除的成本費用是否真實並符合税收規定?
4.享受的税收優惠是否符合條件並按規定辦理相關手續?
5.税前扣除的資產損失是否符合條件並按規定辦理相關手續?
自查情況文字説明
自查後税負仍明顯偏低的原因詳細説明
本單位所填報的各項內容真實、準確,如有虛假,願承擔法律責任。
法定代表人簽字:
年 月 日
納税人公章:
經辦人:
聯繫電話:
備註:
1.納税人應對照自查項目認真開展自查,並在自查結果是或否欄內打“√”,如第3-5項自查項目當年度未發生的,可在相應的“是”欄內註明“未發生”;
2.如需填報內容較多,可另附紙張;
3.本表一式兩份,由法人、經辦人簽字並加蓋公章後報送主管税務機關。
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