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內部審計通知書【新版多篇】

內部審計通知書【新版多篇】

內部審計通知書【新版多篇】

內部審計通知書 篇一

附件:內部審計通知書

內部審計通知書

內審[]字

簽發:

______部/項目部:

根據公司總經理批准,公司審計監察部將於近期派員內對你部門進行內部審計工作,請在接到審計監察部通知的工作日後,儘快完成相關資料準備工作。

請各有關部門對審計工作予以協助。

審計監察部

年月日

審計通知書格式 篇二

****(審計機關全稱)

審計通知書

*審**通„20**‟**號

****(審計機關名稱)對****(項目名稱)進行審計(專項審計調查)的通知

(****(審計機關名稱)關於審計(專項審計調查)****(項目名稱)情況的通知

****(主送單位全稱或者規範簡稱):

根據《中華人民共和國審計法》第****條的規定和****(現實依據),我署(廳、局、辦)決定派出審計組,自20**年**月**日起,對你單位****進行審計(專項審計調查),必要時將追溯到相關或者延伸審計(調查)有關單位。請予以配合,並提供有關資料(包括電子數據資料)和必要的工作條件。

審計組組長:*** 審計組副組長:*** 審計組成員:***(主審)

*** *** *** 附件:(省廳目前有3個附件,如)

1、審計紀律“八不準”規定 2.審計人員保密守則

3、審計組執行審計紀律情況反饋表

(審計機關印章)

****年**月**日

[説明:

1、審計通知書及其他審計文書參考格式正文中用斜體字標註的內容為説明性或者選擇性內容。

2、審計通知書的主送單位為被審計(調查)單位,抄送單位根據情況可填寫與被審計(調查)事項相關的其他部門。

3、根據情況,審計依據也可引用《中華人民共和國審計實施條例》第****條,上級審計機關授權項目還應在審計依據中註明根據***的授權。省廳的做法:審計依據包括法規依據和現實依據(如,預算執行審計,現實依據:省政府批准的2011審計工作計劃;經責審計的現實依據:省委組織部《******的通知》(***)。 4.審計通知書及其他審計文書中所稱“我署(廳、局、辦)”是指審計署、審計廳、審計局或者審計署駐地方特派員辦事處。

5、審計起始日期無法確定到日的,至少應明確到某月的上、中、下旬。

6、審計組副組長和主審為可選項,根據實際情況填寫;審計組成員人數較多或者可能有調整時,可僅列出部分成員並以“等”字結尾。

7、一般情況下,審計通知書應當在附件中列明審計組的審計紀律要求;根據需要,審計通知書還可在附件中列明被審計(調查)單位需要提供的文件資料目錄、需要填制的調查表格等。

8、經濟責任審計、跟蹤審計對審計通知書有特殊要求的,按照相關要求辦理。(如:經責審計,第二段寫上:定於*月*日在你單位召開審計進點會。根據有關文件規定,省紀委、省委組織部、省審計廳負責人及你單位領導班子成員、所屬部門和單位負責人蔘加會議。會上,由***作任職以來(期間)經濟責任履行情況的報告,請認真做好準備。) 9.如結合審計或者專項審計調查,對社會審計機構出具的相關審計報告進行核查,可在審計通知書一併寫明,同時抄送被核查的社會審計機構。

10、審計通知書(其他文書也照此辦理)發文字號中應包括單位代字,序號採取全年統一編號,可具體參照下列例子填寫:

(一)地方審計機關:閩審財通„2011‟1號

(二)特派辦:審深特農通„2011‟1號

(三)署業務司:審金通„2011‟1號 ]

內部審計通知書 篇三

內部審計通知書

審通字(2007)第2號

…………………………………………………………………………

關於對賓館經理夏尊江同志 離任經濟責任審計的通知

賓館:

根據審計工作計劃的安排和廠長的決定,自2007年8月13日起派審計組,對賓館經理夏尊江同志2004年5月至2007年8月任職期間經濟責任情況進行審計,必要時將追溯到其他年度或延伸審計有關單位。請積極配合,並提出有關資料和必要工作條件。

審計組長:宋佳龍 審計成員:張偉榮

審計物價處 2007年8月9日

審計通知書 篇四

審計通知書

XXXXXXXXXX:

根據XXXXXXXX審計委託書的委託,定於 XXXX年XXX月XX日起對XX2012年2月17日至2013年1月6日任XXXXXXXX職務期間的經濟責任進行審計。屆時,請準備好以下資料:

1、XX任職期間的述職報告;

2、任職期間的經營承包書及考核結果;

3、任職期間的會計報表、會計憑證、賬本等會計資料;

4、資產盤點表;

5、被審計單位承諾書;

6、各項規章制度;

7、監察審計部認為所需的其他資料。

請予以積極配合!

此通知

XXXXXXX

2013年1月7日

內部審計通知書模版 篇五

***************公司(審計部) 審計通知書

(******)審字[2015]第****號 *********: 根據**********公司董事會批准的審計計劃;公司審計部內部審計有關規定和本月的審計計劃,報經公司領導批准,審計部派出審計組於****年**月**日—**月**日對公司****年**月**日的資產負債表和合並資產負債表,**** 年**-**月的利潤表和合並利潤表,****年**-**月的現金流量表和合並現金流量表表進行了內部審核;對公司內部運營情況進行了審計,請******給予協助配合(落實專人負責)並在****年**月*日前備齊審計所需相關資料。 現將審計事項通知如下:

一、審計範圍:

公司****年**-**月經營狀況、資產構成、現金流量情況。

二、審計時間預計:

從*****年**月**日起,預計到****年**月**日。

三、需提供的資料清單和其他必要的協助:

1、請做好截止於**** 年**月**日的資產負債表和合並資產負債表,**** 年**-**月的利潤表和合並利潤表,****年**-**月的現金流量表和合並現金流量表;公司內部運營情況資料的準備工作,在****年**月**日前向審計組提供資料。

2、審計期間,審計涉及的部門及有關人員請勿安排外出。需加班時,請安排相關人員配合。

四、審計項目組名單: 項目組負責人: ****** 項目組成員:****、****

************公司

審計部

****年**月**日 簽收:

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