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公司物資採購管理制度(新版多篇)

公司物資採購管理制度(新版多篇)

公司物資採購管理制度(新版多篇)

公司物資採購管理制度 篇一

公司各部門:

根據公司高管辦公會議研究決定,遷入新廠後按照新制定的採購流程採購生產及辦公物資,採購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的採購原則。非公司授權部門不得白行採購物資,如有違反財務部不予審核報銷,並由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核,對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行採購職責的部門及採購範圍明確如下:

一、採購部門採購範圍

1、生產用原輔料、藥材、包裝材料;

2、生產勞保用品(含工作服)及消耗材料;

3、五金配件、電工電料、生產工器具(原生產部採購員劃歸採購部);

4、組織採購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器;項目部、生广部、質量部有優先建議權,並參與選型及考察過程;

5、生產用清潔用品類(含潔具、消毒洗滌用品等);

6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易製毒化學品。

7、其他由總經理批准的採購項目。

二、辦公室採購範圍

1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類);

2、辦公設備、器材、清潔用具等;

3、辦公傢俱、電器、飲用水;

4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;

5、其他由總經理批准的採購項目。

三、請購及審批程序

1、各部門需要採購的物資,由部門經辦人填寫請購單,部門經理初審、分管總監簽字審核後,提交總經理批准,重大項目或大宗物資需執行董事或董事長核准後,由米購部門開展米購業務。

2、特殊商品如專業書籍、雜誌、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購,總經理批准後可由提出請購需求的部門採購。

3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和採購。

特此通知,請各部門遵照執行。

有限公司

二。一五年五月二十八日

物資採購管理制度 篇二

一、目的:

為加強採購計劃管理,規範採購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低採購成本,特制定本制度。

二、適用範圍

本辦法適用於公司總部所有物資的採購。

三、職責權限

1、公司董事長負責採購管理制度的審批;

2、公司財務部負責採購管理制度的。

3、產品中心負責採購管理制度的制訂。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核後,差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,瞭解市場最新動態及最低價格,實現最優化採購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業利益,努力提高採購物品質量,降低採購成本。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按採購制度和程序辦事,自覺接受監督。

(4)加強學習,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則

凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由採購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化採購程序,提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整採購價格。

6、審計監督原則:

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、物資分類:

(一)物資分類

1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。

2、經營物資類:與經營有關的各種物品。

3、營銷禮品類:節日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類:與辦公有關的物品。

5、後勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資:其他需要採購的相關物品。

(二)採購安排:

由總公司統一採購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核後,原則上由總公司產品銷售中心統一採購。

六、採購流程:

1、採購申請:

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心,申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價:

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後,需進行比價、議價,並填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認:

(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣週期,由採購人員負責追蹤,收到樣品後,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇:

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客户認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。

5、合同簽定:

(1)供應商經送樣審查合格後,由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨,採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,採購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,並須重新和供應商確定新的交貨期,並知會需求部門。

7、驗收入庫:

採購物品(物資)到公司後,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格後,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知採購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款:

採購付款實行審批制度,具體程序如下:

(1)採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;

(2)付款方式:

A、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務審核後現金支付。

B、金額在200元-1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務審核後轉賬支付。

C、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後,轉賬支付。

(3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

七、本制度解釋權歸財務部,自20xx年3月1日起執行。

八、本制度附件:

1、《請購單》

2、《採購詢價記錄表》

職責 篇三

(一)公司供應領導小組負責

1、審議批准《採購物資詢議價報告表》。

2、審議決定採取公開招標方式的採購事項。

(二)總經理負責

1、採購合同的批准、簽訂。

2、《物資採購審批表》的批准。

3、採購付款的批准。

(三)生產副經理負責

1、A、B、C類物資需求(採購)的批准。

2、公司首次更新或首次採用的生產各類採購物資的技術性能的確定、批准,及其《採購物資推薦廠家審批表》的批准。

(四)經營副經理負責

1、《物資採購審批表》的審核。

2、長期物資供應廠家的選定。

3、物資招標工作的組織。

(五)總會計師負責

採購付款的審核。

(六)綜合辦公室負責

採購合同的審查。

(七)供應部負責

1、負責填寫《物資採購審批表》、《採購物資詢議價報告表》。

2、負責採購A、B、C類採購物資。

(八)生產部、設備部負責

1、A、B、C類物資需求(採購)計劃的審核。

2、A、B、C類採購物資的入庫檢驗或驗證。

(九)各二級單位負責

1、提報物資需求(採購)計劃。

2、參加物資領導小組會議,審議採購工作相關事宜。

規定與標準 篇四

(一)物資需求(採購)信息傳遞規定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求(採購)計劃》上將所需物資的相關要求説明,特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對採購物資的其它特殊要求。

2、所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求(採購)計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求(採購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資採購規定

1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的採購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

3、對於採購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資採購領導小組會議上提出,並由會議做出決定。

4、凡採購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須採取公開招標的採購方式,由招標小組(採購領導小組)確定相關事項。

5、若廠商報價的採購物資規格與《物資採購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者,採購經辦人員應列出資料在《物資採購審批表》上,經主管審核後,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可採購。

6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購,採購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

(三)採購物資驗收入庫、出規定

1、採購物資到廠後,必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的'採購物資,採購部門必須與供貨商進行協商,採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規範和明確。

4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

(四)採購〈WWW.〉物資付款規定

下列情況財務科應拒絕支付採購款項:

1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

物資所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求(採購)計劃》上註明相關事項。

(五)採購紀律規定

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本着“節約、降本”的原則提報物資需求(採購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(採購)計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員都必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準採購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、採購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、採購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,採購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

(6)售後服務

對於採購物資,供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。

1)採購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由物資供應部門負責聯繫。

2)對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由物資供應部門在規定時間內協調解決。

公司物資採購管理制度 篇五

公司物資採購管理制度

為了規範公司的物資採購行為,降低採購成本,加強對採購的監督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規範。

二、物資需求(採購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月採購計劃;

2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。

三、採購工作應遵循的原則與方式

(一)採購原則:

1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家,擇中選優,臨時性應急購買的物品除外;

2、供方評定原則;

3、職責分離原則,採購人員不得參與物資檢查驗收;

4、一致性規定,採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

(二)採購方式:

1、招標採購;

2、固定廠商、長期報價採購;

3、即時詢價採購。

(三)付款方式:

1、預付部分款項;

2、貨到憑發票報銷付款;

3、貨到後分期付款;

4、貨到延期付款;

5、以上方式的結合。

四、採購計劃請購和實施

(一)提出與確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定採購數量,編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後,傳遞到供應部,物資採購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批後交供應部實施。設備採購由技術部配合。

(二)選擇採購渠道,確定採購價格。供應部接到經批准的《物資採購計劃單》,先核對採購內容,查閲《物資供應商登記台帳》和其他有關資料後,根據採購物資的緩急程度,參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料,除經批准的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備採購由技術部配合)。對於廠商的報價資料進行整理後,採購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核後,進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批後再進行採購。做好採購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對採購物資進行驗證(設備採購由技術部配合),採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序。採購物資到廠後,料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資,在採購物資到廠入庫後,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批准後辦理報銷付款手續。

七、規定要求

(一)物資需求(採購)信息傳遞規定:

1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求説明,特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資採購規定:

1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的採購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,並保存合格供方的質量記錄。

3、凡採購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須採取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

(三)採購物資驗收入庫、出庫規定:

1、採購物資到廠後,必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協商,採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。

(四)採購物資付款規定:

下列情況財務部應拒絕支付採購款項:

1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

(五)採購紀律規定:

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本着“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準採購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、採購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、採購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,採購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

(六)售後服務規定:對於採購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由供應部負責聯繫。對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由供應部在規定時間內協調解決。

八、採購價格監督管理。企管部是行駛採購價格監督的職能部門,內設審計監督比價員,抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計;負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低於市場零售價格,並做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。

九、責任與獎懲。所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的文件,認清自己的責任,團結協作,互相監督,共同把公司的物資採購工作做好。

對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據情節輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發布之日起執行,以前與本制度規定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥製品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

公司物資採購管理制度 篇六

1目的

規範公司大宗商品採購程序及審核流程,選擇合格的供應商,保證所有物資採購都能滿足生產和經營要求。

2適用範圍

適用於公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施採購。

3職責

3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的採購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業主指定的供應商)。

3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

4工作程序

4.1《認可供應商名冊》(CG-01)的制定、評審及更新

4.1.1制定

a供應商須填寫《供應商資格預審表》(CG-02),以申請進入《認可供應商名錄》。

b工程部採購主管負責核實供應商所提交的資料,在《供應商資格預審表》上寫明意見,經分管副總經理審批,列入《認可供應商名錄》。

c工程部採購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔,並輸入電腦供查閲。

4.1.2評審

a工程部採購主管填寫《供應商評估表》(CG-03),提交分管副總經理。

b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄,由工程部存檔。

4.1.3更新

a《認可供應商名錄》由工程部採購主管負責更新,經分管副總經理審批確認。

b對嚴重違反供貨合約的供應商,採購主管及時提出處理意見,經總經理批准可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

c凡被除名的供應商一年內不能使用,特殊情況下經工程部採購主管説明原因,分管副總經理審批後才可重新選用。

4.2採購

4.2.1採購權限

a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資採購按《項目備用金管理辦法》執行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施採購。

c超過500萬元的採購須上報集團。

4.2.2採購申請

《原材料/設備採購申請表》(CG-04)應提前一個月上報,進口原材料或特殊情況的採購作業應提前三至五個月提交申請。

4.2.3計劃的變更

a採購申請一經上報原則上不允許變更。

b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部採購主管説明原因,報分管副總經理批准。

4.3詢價

根據採購申請,工程部採購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

4.4議價

工程部採購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

4.5評審決議

工程部採購主管根據議價結果制定《物資採購會審表》(CG-05),提交領導班子會評審,選定供應商。

4.6合同制定與簽訂

4.6.1合同制訂

工程部採購主管負責擬定《採購合同》(CG-06),報分管副總經理審核。

4.6.2合同簽訂

《採購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

4.7合同執行與變更

4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部採購主管負責與供應商聯繫發貨,通知項目現場材料的驗收及入庫工作。

4.7.2履行材料採購合同過程中,若有變更需求,就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的一部分。

5材料管理

5.1進料檢驗

5.1.1工程部採購主管負責與供應商聯繫組織發貨,並通知項目經理做好材料入庫前準備。

5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收並上報工程部。

5.2材料倉儲管理

5.2.1材料入庫

進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況彙總上報公司工程部和財務資金部。

工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

5.2.2材料出庫

材料出庫由項目經理批准,材料主管填寫材料出庫單,經項目經理、生產主管及領用人簽字確認後方可出庫。

如因生產需要,在材料入庫的同時辦理領用的,應首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領用後的差額數辦理入庫手續。

5.2.3材料保管

原材料的保管由項目經理直接負責。

物資採購管理制度 篇七

為了規範採購行為,保證採購質量,控制採購價格,提高採購效率,特制定本制度。?

一、加強領導

1、成立醫院採購委員會,由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構,負責對物資採購的程序、採購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資採購小組,由總務科科長、專職採購員、監察室和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、物資管理部門職責

採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定採購物資的生產廠家,但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衞生被服的主管部門是行政部;醫療設備的主管部門是設備科;醫療器械、醫用耗材、衞生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請審核、庫存物資的出入庫的彙總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監督和定期監盤。

3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衞生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發放,月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、設備、運輸車輛、辦公用品、衞生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衞生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、採購原則與方式

1、採購物資本着公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本着處處節約的原則,並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面,擇優選購。

2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員(一般不少於3人)限期將所需物資採購到位,不得拖延,影響工作。?

3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出採購。在採購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性採購量較大,市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。

5、採購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而採購偽劣產品,採購人員應負一定經濟責任。?

四、採購方法:

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫院採購委員會組織實施。

2、總務後勤類物資根據市場行情詢價議價方式採購,常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施,按審批權限予以審批。

3、20萬元以上的設備必須招標採購,由醫院採購委員會組織實施。股東會審批

4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可採取招標或詢價方式進行採購,由醫院採購部組織實施,由董事會審批。

5、2萬元以下的設備及物資採取詢價方式採購,由醫院採購部組織實施,由院長審批。

五、採購程序

1、計劃和立項:

(1)醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單,按分級審批權限的規定報批後,交採購部按計劃採購。原則上每月採購二次。

(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨牀科室用藥情況(包括品種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意後,交由採購部組織實施。

(3)突發事件的緊急採購或臨時急需採購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意後,及時交採購中心採購。

(5)特殊物資(體內植入物)的採購,由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、並認真填寫植入物申請表。採購部在充分尊重臨牀科室的需求前提下,依據詢價比價結果確定植入物的品種,使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。

2、調研、論證、詢價。

物資採購計劃立項後,採購委員會負責組織採購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價,考察結束要寫出書面考察報告,並如實向招標採購委員會彙報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。

3、招標、議標

醫院大宗物資及設備通過調研和論證後,由採購委員會組織採購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據採購部下發的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等),合格後方可入庫。

3、一次性衞生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期,並有院感辦進行抽樣檢驗合格後入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據採購合同要求共同驗收,5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。

七、物資的報銷

物資採購發票應先由採購人員、證明人、驗收人、採購部主任簽字,報分管院長審核,最後由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。

八、常規物資採購時限

各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送採購需求計劃表,採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。

九、採購監督

醫院監事會是醫院的監督監視機構,負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時負責市場詢價義務。對在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

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