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商業策劃書新版多篇

商業策劃書新版多篇

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商業策劃書 篇一

目錄

第一章 項目摘要

一、項目概述

二、項目優勢

三、項目背景

四、項目投資計劃

第二章項目公司

一、公司簡介

二、公司結構/管理

三、股權結構

四、項目其他背景

第三章項目規劃

一、項目位置

二、法律明細

三、項目詳細規劃

第四章項目實施計劃

一、項目建設規模

二、具有新建設酒店的優

第五章項目投資分析 一、投資估算

二、參數預測

第六章市場分析

第七章 一、商務酒店概況

二、酒店經營指標分析

三、競爭對手及發展態勢

四、項目定位

第一章項目摘要

一、項目概述

隨着人們生活水平的日益提高,對生活質量的追求也進一步

的完善,商務式酒店將是人們旅遊、休閒、渡假、會務的理想會所,也是一種趨勢。 順城街是成都春熙商務圈的重中之重,休閒的綠谷,位於成

都市繁盛商業區之心腑地帶的商務酒店,交通便利,緊臨交通疏通中心,地理位置十分優越

酒店總面積?商務酒店總投資概為430萬元,酒店用地面積

260平方米,建築面積為2300餘平方米,主樓8層。2—7層為客房,8層規劃用途為茶坊。主樓2層為簡餐茶餐廳(設計餐位數20人同時用餐)、茶座150米方

新裝修後的商務酒店,憑藉專業酒店管理的優勢,結合現代

酒店經營的全新理念,商務酒店將成為成都市檔次最高之一的現代商務式酒店。

二、項目優勢

黃金地段、得天獨厚

採用專業化商務酒店管理團隊

採用專業的商務酒店的設計理念籌建部門成功開發過多個酒店的設計和施工 專業的星級酒店服務師進行統一的培訓

現代化的高效益、高社會價值的經營管理模式

三、項目背景

成都是大西南地區重要的政治、經濟、旅遊和交通樞紐中心,地勢由西南向東北傾斜,西南部以中山為主,有低山、丘陵和山間谷地;東北部以低山為主,間有中山及河谷盆地。擁有自然生態淵源國家重點風景名勝區,並獲得全國旅遊生態城市榮譽,目前擁有峨眉山、青城山、竇關山、天台山等國家級、省級風景區多處;龍池,卧龍等國家級、省級自然保護區3處;龍泉大窯遺址等國家級、省級文保單位17處。成為人們的旅遊的新景點。

成都市身為政治、經濟、文化的中心,目前只有四星級以上酒店15家、五星級酒店6家(1家待建)。而在順城街幅員1公里向周邊擴散,沒有一家商務或經濟型的專業酒店,鑑於現代時尚商務式的酒店在此區域僅只有我們這一家,開發該酒店以具備天時、地利、人和。它的新開可進一步緩衝順城街沿線高檔商務酒店緊張的現狀。

四、項目投資計劃

補充項目裝修風格?及定位等?

(一)投資總額

項目投資概算為430萬元(包括場租款(150萬)、裝修費用、基樁及相關前期費用等已完成的投資230萬元)(二)運營計劃

根據項目裝修期計劃,裝修期為圖紙確認後20天;裝修期為3個月。

根據營運收支預估數據,預計項目營運2年,即可還清本息。

第二章 項目公司

一、商務酒店公司簡介

商務酒店佔地面積260萬平方米,總建築面積2300餘平方米 ,擁有充分體現現代時尚商務,一樓大堂空間100左右多平米,現代化酒店設施、舒適典雅的各式客房90套;有風格各異、環境幽雅的中西式茶餐廳、先進的一體化衞浴設施、高速穩定的局域網等相對應的配套設施。有先進完善的設施,能為各種不同規格的客户提供高水準的專業服務。

二、公司結構和管理層

公司實行單店總經理負責制,公司最高權力機構為董事會,公司日常經營管理由總經理負責。公司日常管理機構設有店長(總經理)、工程部、財務部、前廳部、客房部等。

商務酒店定員33人,其中高級管理人員1人,中級管理5人,服務人員27人。全部員工均實行合同制。各類人員按不同崗位技能要求進行上崗前培訓、考試、招聘。另視經營的具體情況季節性招用一部分臨時工。

三、公司股權結構

公司由幾位自然人組成的股份有限公司(自然人以公司章程為準)。董事長 、總經理 。

四、項目其他背景

近年,成都市對外經濟技術交流飛速發展,主要經濟指標包括旅遊業經濟指標保持高速增長;經濟地位逾顯突出;成都市已成為重要的人流、物流集散地。經前期對該項目區域調查瞭解到相對於快速增長的市場需求,在該區域內急需一家高規格、高標準的商務酒店。由

人員編制於該區域內的星級賓館(珠峯酒店、銀河王朝大酒店、綠洲酒店等),有的酒店存

在居高不下的房價讓大部門中層階級出差人士望而卻步,有的酒店硬件設施嚴重老化,已達不到現代人出行所追求的温馨、整潔等要求。所以它的建成將會帶來較好的社會效益和經濟效益。

第三章 項目規劃

一、項目位置

本項目附近有方便的交通網絡。該酒店大門位於成都市最繁華路段順城大街,項目座落於呈長方型地塊的東西側,而基地的地勢大致平整,政府計劃在5年之內改造周邊的新城配套,現已完工有原“熊貓城”的改造。屆時時尚、現代化得酒店將凸現在人們的眼前。

二、相關法律文件

同意改建的相關部門的批文, 8年以上 租賃經營合同。

三、項目詳細規劃

1、項目明細

酒店是人們用幾小時或幾天時間經歷一種與平常生活不同生活方式的地方。酒店不僅應該融入現代生活的情感世界,更應該使其得到更廣闊的延伸。酒店行業發展迅速,不光是獨立的個體酒店經營者,隨着需求的增長,額外的個人產品和服務的市場需求達到了一個新的高度。這種選擇變得越來越多樣化,從四川省的小旅館、城市裏時尚的賓館到個人租住的小屋,什麼都有可能。而且還要覺得成都市所住的地方或傳統、古典或是時尚、現代。差別非常大:厚地毯能夠減小聲音,熟悉的環境和陌生的休息地點,喜歡哪總你在哪裏能夠休息得更好,舒適的酒店還是獨家經營的。 2、客房

酒店客房將會由主樓樓層提供。而樓層的標準樓面設計為標準客房,大牀房,情侶房。在客房裝修問題上,先成都主要的幾家商務酒店主要選用的是異域風和本地想結合,但隨着這兩年成都酒店市場的改變和發展,越來越多的客户傾向於歐式風格的酒店!原由

1、歐式風格的裝修給人一種尊貴的感覺

2、可以提升酒店的整體形象和酒店的檔次,以此為基礎增加

收益點

3、對於商務人事有個更好的商務洽談的典雅的環境 總體來説,客房可根據其設計分為四種類別,包括 標準房,商務房、情侶房、豪華單人房。

3、後勤設施

後勤設施包括大堂、接待處、保安及控制室等。

其他後勤服務如員工餐廳及廚房、員工更衣室、員工洗手間、樓層工作間及泵房等。 大堂在佈置和規劃時按照功能的用處進行劃分,一共分為:休息區、接待區、其他功能區。三大功能區要在一定意義上分開,但是又要相協調。所以大堂的總體規劃是:以電梯門為基礎點相周邊放射型的規劃三大功能區。 4、技術資料

根據所提供資料,樓層面積及宗地面積摘錄如下: 面積資料

總地上建築 260平方米 總建築面積2300平方米 停車位: (地下)10個,(場外)50--80個(項目地外50米就是大型的公用停車場,經協商可供我們酒店有償使用)

6、裝修期成本預算

資料中顯示整個酒店項目的總髮展成本為人民幣四佰六拾萬。改造成本包括租金,工程管理及其他專業費用,裝修費及不能預見費等。

成本明細如下:

1 前期費用(租金,記在成本之內 ) ¥:150萬 2裝修費用(電梯工程、空調)¥:230萬 3 開辦費 ¥: 50萬 總價 ¥:430萬元

第四章 項目實施計劃一、項目裝修規模

二、具有新建設酒店的優勢

酒店企業的生命期與其他行業有顯著的不同,酒店企業通常經歷三個階段:起步期、中期以及衰退期,並且生命期都較短,根據國外的經驗表明,一家酒店的平均生命期為20年,通常只有少數企業由於不斷創新的緣故使得企業生命期延長到50到80年。酒店的入住率和收益在起初的2到8年之間,也就是起步期階段基本上增長都非常迅速,並且在開業後5到10年之間(中期)收益都會維持相當高的水平,之後創利能力逐漸下降(衰退期)。商務酒店()作為酒店一種新型形態,其裝修、設施、設備更能夠符合客人的需要,其對酒店經營的10年將均處於該酒店高收益、高出租率時期,相對於建成時間較長的同檔次酒店能夠取得更好的收益。

第五章swot分析

一、具有顯著的成本費用優勢

酒店的成本費用是影響酒店經濟效益的一個重要因素,對於一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息費用、傢俱及固定設施和其他日常運營成本等都是重要的成本費用因素。僅需投入傢俱、設備和裝修費用酒店即可正式營運,這成為商務酒店取得良好的盈利狀況無可替代的成本費用優勢。從目前的預計來看,僅通過酒店大廳和茶座、大廳商務中心的出租承包收入每年就能取得70---90萬元的收入經營權費用。

二、參數預測

1、預估期

2011年至2021年,共10年。

2、客房入住率

成都目前酒店客房入住率保持在86%至92%之間,參照

中國其他地區商務酒店的客房入住率,在營運穩定期,客房入住率取96%。

由於商務式酒店具管理和客户資源優勢,從營運第二年

開始進入穩定期。

3、平均房價

參照成都市精品商務酒店現有房價水平和國內其他地區

城市商務酒店房價水平,應該達到人民幣168----198元/間。

市場分析年營業收入的測算

一、客房利潤收入:

1、主營業務收入:房屋銷售收入(按規劃85個房間計算)

198元/間——168元/間 均價183元/間

每天的入住率按96%計算:82間*183元/間=15006元

日收入:82間*183元/間=15006元

月收入:15006元*30天=450180元

年收入:450180元*12個月=5402160元

2、其他收入:大堂吧(茶樓)及客房酒水食品等,年收入約120萬元。

收入合計:660萬元/年

主營業務支出:

1、員工年工資:33人(初定服務員含後勤、保安、工程等)*1800元/月*12個月 =712000元

2、水電費:30000元/月*12個月=360000元

3、一次性用品費用(含客源和員工早餐):340000元/年

4、洗滌費用:60000元/年

5、辦公費用:3萬元

6、客房員工提成:24*6*365=52000元/年

8、店長績效提成(用於獎勵除服務員之外的員工):5萬元。

9、職工食堂費用(中午和晚餐):120000元/年

10、員工培訓費、年終福利費等開支:180000元

11、税收:300000元/年12、電話、寬帶等通信費用:80000元/年

13、其他費用(電梯維修年檢、滅4害等):50000元/年

14、房屋租賃支出:150萬元/年(3年後逐年5%遞增)

合計:383.50萬元/年

其他業務成本:60萬元/年。

折舊:56萬元/年

成本合計:499.5萬元/年

淨利潤:160.50萬元/年

第六章 市場分析

一、酒店概況

至2010年底,成都地區共有星級酒店78家,其中五星級酒店5家(建),四星級酒店14家,三星級酒店268家。

據統計,近年四星級酒店平均客房入住率保持在70%至80%之間,高星級酒店的經濟效益普遍較好。在2010年度,本市假日酒店平均的客房入住率達到74%,三星級酒店平均的客房入住率達到78%。商務酒店在營運初期,時值四川旅遊危機,在客源受到較大影響的情形下,其2008年,2009年,2010年的客房入住率仍平均分別達到63%,67%,71%。假日酒店和花園酒店、三星級商務酒店均取得了較理想的投資回報,並具有一定的抗風險能力。

成都地區的精品商務酒店業尚未成熟,遊客主要下榻於三星級酒店,及假日酒店、旅遊指定酒店等。而賓館也有次等一點的酒店可供選擇,但它們普遍也提供較低質數的服務與設施。 四川省的酒店業在房價及入住率方面有着明顯的增長,可是,需求在2008-2010年因金融危機、汶川特大地質災害及其他原因拖慢了,而這情況也隨着國家大力的道路、城鎮恢復建設在2011年開始復甦。

從資料分析中,推斷成都地區未來旅遊業發展是樂觀的,而在順城片區目前沒有一家精品商務酒店。。而同時周邊林立的大批寫字樓也提供了我們大量穩定的客户源,加上週邊3家星級酒店的老化和價格的高昂。本項目在此區域的發展前景非常樂觀。

二、酒店經營指標分析

成都地區擁有較豐富的旅遊資源、隨着經濟的高速發展,已成為商務、旅遊的集散地,越來越多地吸引國內客人來成都。

成都地區主要旅遊經濟指標常年保持高速增長趨勢,為酒店的客源提供了保障。而我項目正處於旅遊者理想住宿的“春熙路商業圈”,在這裏向周邊輻射可以達到成都最繁華的地段,這也是保證我們酒店入住率的一大優勢。

酒店入住率

據我向成都市旅遊局作出的非正式提問,得知順城地區的三星級飯店於2010年的平均房租約為人民幣158元至260元一晚,而入住率約為88%。

三、競爭對手及發展態勢

在2010年末,成都地區共有105家已評星級的酒店,其中五間達五星級或以上。共有300家左右達三星級或以上的酒店。

在成都市區順城片區內,共有5家三星級,9家二星級及6家一星級及未被評星的酒店4家、招待所24家。

根據成都市旅遊局所提供的資料,目前順城片區沒有在建的3星以上的酒店和商務型的酒店。對順城片區的投資酒店在15年中短期酒店市場業發展前景是樂觀的。經濟的穩步得更將

商業策劃書 篇二

一、企業概況

主要經營範圍:

我創辦的項目是“硃砂泥手工藝品加工廠”。主要從事小型手工藝品的設計、生產、批發業務,暫不搞零售。

主要產品是:飛馬、菩薩、飛天三個系列,共18個品種。

本企業創辦初期,以自行設計、自主生產為主;來樣加工為附。以批發為主要銷售方式,不搞賒銷,減少資金佔壓。由於人手原因,暫不零售,將來準備在x旅遊區設立攤位,主要是瞭解市場需求,改進設計和生產。

產品市場前景廣闊,據調查,來我省旅遊的遊客80%的會買紀念品,僅x旅遊區一處,一年就賣“硃砂泥手工藝品”15萬件,附近其他景點同時銷售15萬件,共30萬件的市場容量,而本地生產的僅19萬件,其餘11萬件由外地工廠加工,我廠有較好的生存空間。

二、創業計劃作者的個人情況

以往的相關經驗(包括時間)

:原鎮陶瓷廠技工,手藝高,從事陶瓷加工有20餘年的經驗。擔任過班組長,有一定的生產組織能力。

:在供銷社當過售貨員和業務組長,有一定的和市場打交道的經驗。

教育背景,所學習的相關課程(包括時間)

均國中畢業

三、市場評估

目標顧客描述:

最終客户是佔遊客大多數的中等收入者。

目標客户是各旅遊景點的商店,為他們提供“價格便宜、樣式簡單、便於攜帶、有地方特色”的工藝品。

今後,可以與旅遊紀念品公司、工藝品公司、貿易公司、裝修公司合作。

市場容量為30萬件,當地供應量僅為19萬件,有11萬件的市場可供初期與外地企業競爭。

如果,我廠能佔有這11萬件的10%,約10000件就可保證初期的生產能力滿負荷。同時,採取各種方法改進設計、生產、銷售,完全有可能強佔本地的供貨市場約5%,兩項合計為xx件。但僅佔整個市場的6.7%,發展的餘地很大。

市場容量的變化趨勢:

隨者西部大開發的進程,遊客會增加,市場容量會擴大;但競爭者也會增多,且市場增容的速度可能會比加劇競爭的速度要慢,因此,必須練好內功,有一步的意識,做到“銷售一代、生產一代、設計一代、開發一代”。

競爭對手的主要優勢:

1、起步早

2、有僱工,產量大

3、在景點擺攤,瞭解市場

4、價格低

5、有一定的銷售渠道

6、有一定的經驗

競爭對手的主要劣勢:

1、產品簡單

2、品種少

3、產品均為仿製

4、沒包裝

5、沒計劃

6、不打廣告

7、不貼商標

本企業相對於競爭對手的主要優勢:

1、產品精緻

2、品種多

3、自行設計

4、有便於攜帶的包裝

5、有一定的計劃

6、準備搞宣傳

7、貼商標,創品牌

相對於競爭對手的主要劣勢:

1、起步晚

2、產量小

3、不瞭解市場

4、價格比他們高1元

5、沒有渠道

6、沒有經驗

四、市場營銷計劃

1、產品:

產品或服務主要特徵

貼近絲綢之路的背景主題,先做飛馬、菩薩、飛天三個系列,通過“造型設計和古舊的色澤”突出“古樸和鄉土特色”。尺寸小,有包裝,便於攜帶。

2、價格

折扣銷售訂量達到200件,可折價5%

賒帳銷售訂量的30%可賒銷訂量連續三次達到200件

商業策劃書 篇三

一、企業介紹

“聚意”股份有限公司,是一家以紙品、衣物個性化印刷印染定製為主營業務的股份有限公司。公司秉承着“聚眾火,燃新意”的公司理念,在8人創業團隊的帶領下,齊心協力,砥礪前行。

1、項目背景

當今社會,微小化與個性化已經成為流行的潮流與未來發展的趨勢。從私人定製家裝到高端定製服裝,私人定製這一概念已經深入到人們的生活中,參與到人們的衣食住行裏。為了滿足當下消費者,尤其是青少年消費者的個性化定製需求,迎合消費者追求時尚,渴望獨樹一幟的心理,我們創業四組創立了“聚意私人定製股份有限公司”的創業項目。

2、創業計劃

(1)通過調查問卷和聯繫各院學生會成員的方式,瞭解同學們學習生活中需要定製的紙品衣物和感興趣的個性化物品方向,以及院系在工作和活動中需要批量定製的紙品、紀念品等,確定公司的主營方向。

(2)根據確定的主營方向和業務範圍,聯繫相關生產廠家,洽談合作業務 (

3)通過傳單、走寢、網絡平台等方式,宣傳推廣本公司

(4)在老校區形成規模後,以一區一分點,一校一網點的方式,發展公司,走向規模化。

(5)在定製業務發展成熟,擁有固定客户羣后,發展自創意工藝品售賣業務,打造公司自主品牌。

3、企業輪廓

(1)初期主營線上服務,企業網店提供個性定製服務,線下場所主要作為辦公,

成品展示,成品暫儲之用。

(2)發展成一定規模後,線下開辦門店,作為個性物品銷售門店(如,動漫周邊店、手工藝作品店的形式),打造屬於公司自己的自創意工藝品品牌。

(3)規模為一區一點,依託校園進行推廣宣傳,營銷服務。

4、法律形態

股份有限公司

5、企業前景

作為一項混合型項目,我們既解決了消費者關於私人化定製的需求問題,又迎合了當下微小化、個性化的發展趨勢。我們以當下最流行也最貼近消費者的O2O模式,線上線下聯合經營,將產銷有機對接,避免了可能存在的庫存積壓的問題,具有相當充足的發展空間與廣闊的發展前景。將來,我們將發展成為具有自主創意設計品牌的股份有限公司,以遼大為起點,走向全國。

二、創業者及其團隊介紹

1、組織結構

2、團隊職責

三、產品和業務範圍

1、產品

紙品印刷(如明信片,海報、邀請函)、衣物印染(如班服、院服) 自主創意設計工藝品(如抱枕、手套、筆記本等)

2、服務

通過收集客户對個性化定製的要求,進行方案設計並聯系合作廠家進行生產。

3、顧客羣體

初期主要是本校的學生及各院系學生會、校級學生組織。後期將逐步擴展到其他院校學生乃至廣大青少年。

四、市場分析

1、顧客需求

(1)方便快捷。客户個體對於印刷印染類業務比較陌生,遇到相應需求問題時比較茫然,也因為定製量小、時間緊等問題,無法直接與廠商溝通。此時,他們需要一家能提供設計生產送貨上門一條龍服務的公司,且最好是到貨時間快的本地公司,為他們提供服務。

(2)物美價廉。學生作為一類有一定購買力但購買能力不高的特殊羣體,在消費時傾向於質量相仿但價格更低的店家。這就決定了他們在購買個性定製物品時,不會去位於商業街的精品店,而更傾向於通過網店解決問題。

(3)時尚潮流。喜歡個性定製物品的顧客,必定是對物品風格有着獨特要求,喜歡潮流時尚的一類羣體。他們需要了解時尚潮流,瞭解工藝設計的公司,為他們設計製作所需的個性物品。

2、競爭對手

(1)校內外的精品店,他們已經擁有一定的固定客户,具有實體店貨品可見,即買即用的優勢,但同時也具有產品更新不夠快,庫存積壓的劣勢

(2)規模大,發展成熟的禮品公司,他們有固定的企事業單位合作伙伴,對於大型訂單的競爭力很強,但他們同時也具有對微小量訂單定價過高的劣勢。

(3)印刷品、印染品生產廠家,他們自身就是生產單位,價格更低廉。但由於業務範圍和企業資金限制,他們不可能將過多精力投放在公關推廣承接微小量定製業務的項目上,與有私人定製需要的客户溝通不足。

(4)網絡上提供個性定製服務的網店,他們來自全國各地,定價可能由於所在

地廠家生產價低而較我們更低,但他們對於瀋陽,尤其是遼大及其周邊院校的學生來説,有成品不可見,實力不瞭解,物流運輸時間過長無法應急的劣勢。

3、市場容量

目前個性定製物品的發展勢頭不錯,前景很廣闊。但定製品市場已逐步發展成熟,大量線上線下店家湧現,競爭較為激烈。

五、營銷策略和計劃

1、定價

(1)按訂購量階梯定價,訂購量越大價格越低

(2)單份定製按成本的200%定價

2、渠道

(1) 主要通過線上網店進行交易,校園網點起聯絡和成品展示作用

(2) 加強與院學生會,校學生會及各學生組織的聯繫、合作,以更低的價格進

行合作,擴大在學生中的影響力。

3、促銷策略

(1) 傳單廣告

(2) 走寢宣傳

(3) 節假日開展促銷活動,提供優惠券、代金券

(4) 與院學生會,校學生會及各學生組織進行合作

(5) 網絡平台推廣

六、財務計劃

1、銷售額

初期預計每月能銷售1000份,單份平均售價為12元

總銷售額為12000元

2、成本

初期預計單份平均製作成本為4.5元,公關推廣及公司日常開支為1000元 總成本價為5500元

3、利潤

總利潤=總銷售額-總成本價=6500元

4、效益及啟動資金預測

初期投資需要建設網店、租用倉庫、公關推廣、佈置辦公場所 日常開銷包括公司運轉費用,物流運輸費用,員工工資費用 啟動資金大約需要60000元 投資回收期約為1年。

七、風險分析

1、系統風險

(1)政策法律風險:

①政府反對鋪張浪費,導致紀念品、禮品等大單量定製業務大幅減少

②儘管政府鼓勵大學創業,但這種鼓勵往往是為解決大學畢業生就業壓力而作出的無奈應對之策,在其創業的配套上,則沒有多大的舉動,如法律完善,政策的鼓勵性制定,職業精神與道德秩序培養等等。

(2)市場風險:

①競爭對手眾多且實力強勁,且隨着市場日漸成熟,消費者的個性定製需求被越來越多的人發現,更多的競爭對手還在湧來。

②消費者愛好隨時尚潮流改變而改變,變化速度非常快。唯有緊跟消費者愛好改

變步伐而改變,才能在市場的洪流中生存紮根,不然只能被市場淘汰。

2、非系統風險

(1)團隊風險:

隨着公司的發展壯大,可能會出現合作者發展觀念衝突,合作者脱離公司另起門户,技術人才被其他公司聘走等現象,造成人員流失。

(2)財務風險:

①營運資金的管理。流動資金對於一個公司來説是運營的根本,資金鍊的斷裂有可能導致整個公司的崩潰。

②收益分配的管理。盲目地分配收益,可能導致公司的資金鍊斷裂,公司崩潰

(3)技術風險:

①印刷、印染技術更新換代速度快,如果合作廠家無法進行及時技術更新,將影響到我公司產品的售賣。

②消費者對方案設計的要求嚴格,如設計團隊無法及時更新設計思路與設計理念,提供合適方案,將面臨客户流失的危險。

(4)其他風險:

①公司初期主要進行溝通買家和整合廠家資源工作,技術含量不高,入行門檻低,易被複制,可能會面對競爭者惡意壓價進行低價競爭等現象。

②公司後期進行自主創意設計工藝品的售賣,可能出現低價盜版產品不良競爭的現象,損害公司利益。

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