當前位置:文範網 >

實用文 >實用文精選 >

庫房管理制度 彙總(模版10份)

庫房管理制度 彙總(模版10份)

【導語】

庫房管理制度 彙總(模版10份)

庫房管理制度 彙總(模版10份) 由本站會員“tzp1898”整理投稿精心推薦,小編希望對你的學習工作能帶來參考借鑑作用。

【目錄】

篇1:庫房管理制度篇2:庫房管理制度篇3:庫房管理制度篇4:庫房管理制度篇5:庫房管理制度篇6:庫房管理制度篇7:庫房管理制度篇8:庫房管理制度篇9:庫房管理制度篇10:庫房管理制度

【正文】

篇1:庫房管理制度

為使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情景,特制訂本規定。

一、倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管。

二、對於入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對於實物與貨單資料不相符的,辦理入庫手續要如實反映。

三、對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,並視具體情景報告主管經理。

四、對於一切手續不全的提貨,保管員有權拒絕發貨,並視具體情景報告主管經理。

五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,到達賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。

六、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情景予以彙總,並編制報表上報公司總經理。

七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈餘、短少、殘缺,必須查明原因,分清職責,及時寫出書面報告,提來源理意見,報公司總經理。

八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對貨物的利用、積壓產品的處理提出提議。

九、根據各種貨物的不一樣種類及特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

十、對於有特殊要求等貨物,應指定專人管理,並設置明顯標誌。

十一、建立健全出入庫人員登記制度。

十二、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

十三、庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情景,要立即上報主管經理。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律資料規定;

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁塗改賬目。

(4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。[由本站網友投稿]

(8)嚴禁在倉庫內亂放電源,臨時電線,臨時照明。本管理流程自下發之日起試行

篇2:庫房管理制度

1、目的:為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規範,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。

2、範圍:針對物流部倉庫和理貨區。

3、資料:

3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

3.2、非本公司員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意後,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.3、非本公司員工不得進入理貨區,因工作需要的其它人員經請示上級同意後,在理貨員的陪同下方可進入理貨區;工作人員在進入理貨區後,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區的阿人員必須遵守倉庫管理制度。

4、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

5、服從上級的工作安排,並按時保質保量完成上級交待的任務。

6、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

7、規範倉庫貨物管理。

8、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。

9、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

10、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,並製作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

11、同類型的貨物,不一樣批次入庫要分開擺放,發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

12、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如:温、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

13、保證倉庫環境衞生、過道暢通,並做好防火、防潮、防盜等安全防範的工作,並學會使用滅火器等工具,每一天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情景。

14、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情景,每一天做好盤點對數工作,保證賬目和實物一致。

15、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經過本部門負責人在借條上批准後才能讓其借走。

16、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專櫃鎖匙由主管保管,不得轉借、轉交他人保管和使用,更不得隨意配製。

17、嚴格執行貨物進出倉庫規程。

18、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程,確保倉庫區域的貨物的貯存安全。

19、倉管員在接到理貨員入庫通知時,按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作,並在入庫單上簽字確認。

20、倉管員在接到理貨員出庫通知時,按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作,並在要求理貨在調撥單上簽字確認。

21、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作

倉庫主管職責

1.負責倉庫整體工作事務及工作日常管理,協調部門與各職能部門之間的工作。

2.負責制定和修訂倉庫收發貨、作業流程等管理制度,完善倉庫管理的各項流程和標準;建立規範、完整的物流倉儲操作報表,及時反饋倉儲操作;

3.庫房的合理化佈局和管理,合理規劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式,倉位調整;負責制定各倉庫儲位的規劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準;

4.制定倉庫工作計劃;制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路,帶領督促員工完成目標任務,

5.負責分配倉庫員工工作及日常工作監督;充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作,做到高效、準確、有序;、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統計、分析、改善。

6.負責對倉庫進、出庫,庫存等操作進行審核與監督對各項工作制度的執行情景進行跟蹤,簽收貨倉各級文件和單據;

7.及時地反映倉庫的庫存狀況,確保庫房帳、卡、物數量一致;確保庫存數據的正確性。數據統計分析本事;完成業務數據的整理和分析;

8.審訂和修改貨倉的工作規定和工作績效;檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效;

9.監督各項管理制度的執行,制訂質量改善計劃,

10.負責倉庫的貨物、人員安全及防護,進行安全評估,不斷改善庫存管理安全,確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護,指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧並彙報倉庫的安全及運行狀況,採取預防措施,

11.組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符;定期組織實物盤存,做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。

12.建立安全庫存機制,進行存量分析和控制,採取有效措施控制庫存成本;

13.能夠按照成本會計的要求供給物料消耗情景並進行有效控制;

14.督促各分倉對各類報表的準時上呈及監督。負責加強報表填寫準確性和分析管理,參考分析結果提出改善提議並組織落實;物料數據管理和統計,

15.負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料;

16.倉庫人員工作指導、業務知識培訓和考核,不斷改善工作效率和工作質量;

17.負責落實執行品質安全政策的要求,確保ISO9001得到有效實施

18.按時按質地完成上級交辦的工作任務。

19.負責庫存盤點缺損率;收貨及時率;發貨及時率;收發貨準確率;單據完整率;

產品進倉管理流程

1、根據已審核的《採購訂單》資料準備產品收貨。

2、送貨到達後,供給《送貨單》給收貨倉庫管理員,《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、採購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的材料清單相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和站點材料清單驗收貨品,收貨量大於定購量時,倉庫主管要經過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤後,在《送貨清單》上簽收,並加蓋收貨專用章,一聯自留,另一聯交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《採購單》,並由倉庫主管審核生效。將《採購單》打印一式三聯,經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章後,第一聯存根自留,第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯對方聯同時交財務。

5、返修品回倉,以對應的《採購退貨單》為依據收貨,倉庫管理員核實貨單無誤後在電腦上開具《採購退返單》,註明原《採購退貨單》號,並經倉庫主管審核生效。

產品出倉管理流程

1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區域。

2、質檢部將《裝箱單》彙總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監審核發貨。

3、倉庫管理員根據客户持有的已蓋章《銷售單》和電腦裏對應的《出倉單》(對於批發商)或《轉倉單》(對於加盟商)發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客户簽字,一份交客户,一份倉庫自留。

營銷部業務流程

1、營銷部將客户傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情景。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《採購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫檢貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後,由營銷部總監確認客户貨款餘額的狀況。若客户有足夠的貨款餘額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》,倉庫憑此《出倉單》)。若客户貨款餘額不足,則等待客户貨款到帳後再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯,並簽名蓋章。第一聯存根自留,第二聯財務聯交財務,第三聯對方聯交客户。

4、營銷部分析代理商庫存狀況,並向代理商提出補貨、調撥等提議。

5、分析自營專賣店的庫存和銷售情景,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到專賣店。若需要在專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

6、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,衝減代理商庫存。

7、營銷部審核代理商傳回的《盤點單》,調整代理商的倉庫庫存。

8、營銷部將貨品資料傳給代理商。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記賬。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放,存貨以產品區、退貨區、樣板區、產品損壞區分別得出存貨實存情景。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成覆盤小組,對初盤結果進行復盤,出現差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印供給給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經覆盤經過的《盤點單》由財務部審核,並打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

3、盤點後期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,並將《庫存盤點彙總表》和差異原因查找報告交財務主管複核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定

盤點工作規定每月進行一次,時間為月末最終2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和覆盤工作,午時進行抽盤工作。

參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規範統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量必須是實物數量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實,職責人要負過失職責。

對於盤點結果發現屬於實物職責人不按貨品要求收發及保管財物造成損失,實物職責人要承擔經濟賠償職責。

篇3:庫房管理制度

後面還有多篇庫房管理制度!

第一章倉庫制度總則:

為使倉庫管理工作規範化,本規定依據制度管理規定結合本公司的具體情景,特制定本規定。以到達高度運用人力,保證公司財產物資完好無損,提高經營績效之目的。保證倉庫和庫存物資的安全完整,更好地為公司經營管理服務

第二章:倉庫管理細則

一.面輔料收貨及入庫制度;

(1)所有面輔料入庫前由採購對面進行正確核對。新產品更應重視核對。採購將面輔料入庫單或送貨單雙方簽字後及時交給倉庫主管錄入系統。

(2)面輔料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放面輔料,不得在規劃的區域外擺放,特殊情景需要在2小時內進行整理歸位。

(3)需要採購測試檢驗面輔料的需要當天確認數量、放至待檢區;檢驗完成的立刻安排收貨確認單。

(4)倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數量確認,確認入庫數量和實際入庫數量是否相符,不貼合的需要追查原因徹底解決完成,有借料的需要見到相關單據,檢驗不合格的需要退貨或換貨。

(5)入庫面輔料需要擺放至指定位置,小物料能夠放在箱子裏,並明確儲放位置。

第二章:入庫制度

一、對於成品入庫要清點數量,核對合同日期、款號、顏色、尺碼,如有出入及時與相關部門負責人及廠方核對;

二、入庫後及時整理上架,並做好標記,入庫明細交予倉庫主管錄入系統及單據存檔;

三、採購物料抵庫後,倉庫管理人員(成品和原料)要按照已核准的訂貨單、付貨清單和送貨單仔細核對物資的合同,品名、規格、型號、數量、批號(更多資料請訪問本站:)及外包裝是否完好無損,核對無誤後將到貨日期及實收數量填記於相關單據上;

第三章:出庫制度

一、配貨員根據系統的配貨單或銷售訂單,進行配貨出庫,其它部門到倉庫借衣服和物料時必須要嚴格審核領用手續是否齊全,並要嚴格驗證審批人的簽名字樣,對於手續欠妥者,一律拒發;

二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量,方可打包,配貨單上簽字並放一聯出庫單于服裝包內,方便客户核對貨品,在包裝外寫好客户訂單編號、貨品名稱及型號數量;

三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬,做到有帳可查,確保倉庫貨品的準確率;

四、發貨前需和銷售部,財務溝通好發貨地址、收貨人及聯繫方式等方可發貨;

五、貨品出庫完後及時整理貨架,需更改數量的要及時更改;

六、配貨員出完庫後要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬,並做好和貨運公司的交接;

第五章:退貨制度

一、退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完後,數量準確方可簽字;

二、退貨要及時清點,數據有出入時及時跟銷售部門,財務反饋,並及時解決。沒有問題的需及時整理上架;

三、次品退貨需維修的及時交予生產部維修,不能維修的退還工廠,並上報給財務,通知外發工廠退貨。

四、退貨單核對無誤後交予倉庫主管及時登帳;並及時交給財務;

第六章保管制度

一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點,盤點後由財務核實;

二、結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便

三、物料的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,並根據倉庫的條件研究劃區分工,合理有效地使用倉庫面積

四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律資料規定:

1.嚴禁在倉庫內吸煙,動用明火。庫內消防設施按規定配置,定期檢查,保證消防設施完好

2.嚴禁無關人員進入倉庫,出入庫要理解檢查監督;

3.嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品,食品,

4.嚴禁在倉庫內存放私人物品;

5.嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明:

第七章

衞生管理制度

一、不得在倉庫內吃零食;要勤洗手,並擦拭乾淨;

二、在貨品上架、要及時清掃,註明款號、數量及物品名稱;

三、堅持做到倉庫內無灰塵、無蛛網、堅持地面的整潔以及倉庫內的空氣清新;

四、要及時清理桌面上的資料、雜物,堅持桌面、抽屜的清潔。

第八章安全事項制度

一、在上架、配貨當中要確定梯子放穩後才能上下,注意安全生產管理;

二、要經常檢查梯子是否有鬆動,貨架是否牢固;並及時聯繫維修人員維修

三、定期防範檢查電源、門窗、門鎖、有無老鼠;

四、下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患:

.

篇4:庫房管理制度

倉庫管理規章制度

為使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情景,特制訂本規定。

一、倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管。

二、對於入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對於實物與貨單資料不相符的,辦理入庫手續要如實反映。

三、對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,並視具體情景報告主管經理。

四、對於一切手續不全的提貨,保管員有權拒絕發貨,並視具體情景報告主管經理。

五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,到達賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。

六、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情景予以彙總,並編制報表上報公司總經理。

七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈餘、短少、殘缺,必須查明原因,分清職責,及時寫出書面報告,提

來源理意見,報公司總經理。

八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對貨物的利用、積壓產品的處理提出提議。

九、根據各種貨物的不一樣種類及特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

十、對於有特殊要求等貨物,應指定專人管理,並設置明顯標誌。十一、建立健全出入庫人員登記制度。

十二、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

十三、庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情景,要立即上報主管經理。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律資料規定;

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁塗改賬目。

(4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂放電源,臨時電線,臨時照明。本管理流程自下發之日起試行。

篇5:庫房管理制度

一、工作目的:

加強庫房物資規範管理,保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施,滿足顧客需求,供給基礎保障。

二、工作範圍:

本規範適用於公司原材料庫、車間在製品、成品庫和綜合庫(含:工具、輔料、備件等)的管理。

三、工作職責:

1、生產技術質量部負責:車間在製品管理,在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。

2、行政人事財務部:原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。

四、工作基本要求:

1、廠區、庫內物品,應按區域,整齊擺放,合理有序、方便生產;每發生一次進、出事項,應立即按進、出單具,據實填存放卡片,登記記賬。

2、所有物資出、入庫必須憑有效單據(入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單),方可辦理。

3、認真把好入庫關,切實做到三不收:無入庫單手續不收;實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收;件號名稱數量零部件外觀質量不貼合要求不收;

4、認真把好出庫關,切實做到三不發:無發貨通知單或出庫單不發;成品(零部件)外觀質量不貼合要求不發;外包裝不牢固不發;

5、車間、庫房要堅持整潔,業務無關人員不準進入,認真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。

6、建立健全各類物資台帳和報表制度:

A:原材料收、發、存台帳、月末庫存報表(外協加工的應含:在外數)。

B:車間在製品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存台帳、月末在製品庫存報表。

C:成品庫收、發、存台帳、月末庫存報表。

D:綜合庫收、發、存台帳、月末庫存報表。

E:複核當日操作者工票數量,每一天登帳、月末彙總報表。

五、操作細則:

1、原材料、輔料、工具、備件入庫:

A:原材料、輔料、工具、備件入庫,庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否一致,核對無誤後方可在送貨單上簽字。

B:庫房收貨後應將來料放置在待檢區,通知檢驗人員員檢驗,檢驗合格後出具檢驗報告。

C:庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單,填寫入庫單,辦理入庫手續與單據傳遞,並即時報告相關人員。

D:入庫後將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放,做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識,並通知採購人員聯繫退貨事宜。

入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)

2、原材料出庫:

A:每月末當日車間根據生產壓制合格數量,填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量,下原材料庫存帳,上車間在制台帳。

B:原材料送外協加工發出。

出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。

3、半成品、成品入庫:

A:半成品應經檢驗合格後由業務人員辦理入庫手續,被判定為不合格或未經檢驗的半成品,應堆放在不合格區域或待檢區域,並做出醒目標識。

B:成品必須經檢驗合格後,由車間填寫成品入庫單。

C:成品入庫後,應按產品規格型號分區、分類、分批存放,並即時填制存放卡。

入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

4、成品出庫:

A;庫管員按發貨通知單組織貨源,安排包裝,填製出庫單,發貨時須當面與送貨人員交點清楚(核對品種、規格、數量、外包裝可靠性),送貨人在出庫單上簽字驗收。

B:庫管員發貨後即時填寫存放卡,清理現場做好清潔。

發貨通知單一式兩份,經廠長批准(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查,出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

5、工具、輔料、備件的入庫:

A:採購物資入庫時,由採購人填寫入庫單,庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可,對於未經同意,擅自採購的物品不予入庫和報銷。

B:入庫物資應按類別、型號分別存放,設存料卡、標識牌,登記入帳。

C:日常工作中,物資庫房人員應對入庫物資的發放情景進行統計,關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情景,以便即時採購,確保生產。

6、工具、輔料、備件的出庫:

A:由使用部門開具領料出庫單領出,經主管簽字後,憑單發放。

B:工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等,經生產管理簽字批准,交回庫房,重新領取新設備。

C:對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料,領用人員能夠退回庫房,庫管員通知採購人退貨更換或重新採購。

出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

7、盤存:

A:每月末,物資庫管員對管理範圍內的物品自行盤存一次,發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情景,要分析原因,提出預防和糾正措施,並及時彙報。

B:每年12月底,由公司辦擬訂盤存計劃,報總經理審批後,對公司內所有材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參加:董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。

C:總經理可根據需要,直接按排財會人員,不定期的到庫房進行財務稽查。

D:所有盤存結果,都要在盤存表上據實反映出來,對帳物不符的,主管領導應提來源理意見,報總經理審批。

六、公司根據需要,臨時下達的其它工作規定。

篇6:庫房管理制度

庫房管理制度

為使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情景,特制訂本規定。

第一條倉庫人員對庫存貨品要每週小規模盤點至少1次,每月月末大規模盤點1次;

第二條結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。

第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律資料規定:

(1)嚴禁在倉庫20米範圍內吸煙,一經發現直接予以辭退處分。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(5)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

(6)六點下班後全體員工不得進入庫房,除特殊情景。

(7)其他部門人員不得隨意進出庫房,如因工作事宜須進出庫房須有庫房員工隨同。

(8)進出庫房不得攜帶包包等私人物品。

(9)庫房工作人員私人物品上班時間統一存放,下班統一領取。

(10)不得在倉庫內吃零食,吃飯。

(11)在貨品上架、打包後要及時清掃。

(12)倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、堅持地面的整潔以及倉庫的清晰;

(13)要及時清理桌面上的資料、雜物,堅持桌面、抽屜的清潔;

(14)每一天上班前將倉庫進行打掃,各物品放歸原位。

(15)下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

(16)如果在庫房無人值班的情景下,晚班客服有職責也有義務保護公司庫房財務的安全,到物流或快遞取件時客服需在不影響正常工作的前提下對其進行監督,同時,物流或快遞員走後立即將門上鎖。

愛惜和保護公司財務是公司每一名員工的職責和義務,如公司財務有失竊情景,除追究相關人員法律職責外,還將職責落實到人,對對應主管部門或人員進行相應處罰,具體視情節輕重而定。

本制度從頒佈之日起生效,簽字後視為認可本制度進行懲處各部門員工確認簽字:

篇7:庫房管理制度

倉庫管理規章制度

為規範倉庫規劃管理,規定本公司物料倉儲管理規章制度如下

入庫管理

1、供應商於送交物料時,倉管員對進物料進行驗收檢查並與本公司《材料計劃單》核對。

2、倉管人員應仔細對貨物數量、規格、質量、價格等進行檢驗,判定合格後對物料辦理入賬入庫手續並詳細填寫《入庫單》,經部門主管審核後留存第二聯,將第一聯交於財務部。

3、倉管人員對供應商物料進行檢驗時,如發現有不合格產品,經權責主管審核後及時進行退貨(拒收)處理。

4、月結或非現金客户送貨,憑客户送貨單填寫《入庫單》入庫,財務人員憑入庫單和客户送貨單做應付款賬。沒有入庫單,財務人員不予做應付款,及停止後期付款。

5、庫房管理人員需要協助項目資料員收集入庫材料的檢測報告、產品合格證等有效材料證明文件。

物料保管

1、物料的儲存保管,應根據物料的特性和用途規劃倉庫區域,定置存放管理。

2、物料堆放應儘量做到過目點數,檢點方便,成行成列,整齊易取。

3、物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧、倉管員應如時實上報,由部門主管審批後方可處理,未經批准一律不準擅自更改,賬目或處置物料。

4、材料入庫後做好材料標識標牌的填寫訂掛,標識標牌填寫材料名稱、產地、數量、是否檢測合格等資料。

5、未經權責主管批准,倉庫物料一律不準擅自借出、拆件零發、私自挪用等。如有遺失物料按原價賠償。

6、如需從倉庫暫借貨物時,都需要暫借人填寫暫借單,借出物料價值在500元以下,可憑員工暫借單出庫限當天歸還,逾期不還或遺失,損失由暫借人負責。

7、任何人未經倉管員允許,不得私自動用、取走公司倉庫的任何物品,不可私自進出倉庫及打開存放在公司貨物的櫃子。

出庫管理

1、業務或技術作業需領用物料時,領料人先填寫《領料單》,倉管員根據《領料單》及倉庫庫存情景填寫《出庫單》,《出庫單》經部門主管簽字後,倉管人員方可出庫。倉管人員在物料出庫時要及時登記賬目,做好庫賬,做到賬物相符。

2、物料出庫後,如因故未能全部使用的,必須當天退回入倉庫,退庫亦使用“《入庫單》”。工程用料能夠延遲至該項目工程結束剩餘物料及設備退回倉庫(具體要求按工地管理規定執行)。

3、如有突發性領取,則倉庫管理員應作好記錄能夠視情景實行先發後補單等程序,第二天領取人應主動到倉管員處補籤。

盤點

1、施工單位技術負責人配合倉管人員應定期對倉庫進行盤點,填報《庫存月報表》資料。報表應載明各種物存量和本月(本週)各種貨物進出庫量。

2、倉管人員每月的25-30號向財務部提交月結報表、庫存名細賬目表等,並與財務人員及時核對庫存賬目。

篇8:庫房管理制度

一、倉庫管理人員工作制度規則:

1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。

2、倉庫物資實行先進先出的作業原則,並按此原則分別決定儲存方式及位置。

3、倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。

4、任何人員除驗收時所需外,不準將倉庫物資試用試看。

5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外,任何人未經許可,不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閒聊。

6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材,倉管人員應會使用,並定期理解行政部的安全檢查和監督。

7、倉管人員對物品進、出倉,應當即辦理手續,不得事後補辦;應保證帳物相符,經常核對,並得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

8、每月倉庫應盤點一次,檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬餘額三者是否一致;每年年終,倉儲人員應會同財務部、採購部門共同辦理總盤存,並填具《盤存報告表》。

9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,應及時上報主管,分析原因,查明職責,按規定辦理報批手續。未經批准一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送,虧時剋扣”的違約做法。

10、保管物資未經總經理同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發,特殊情景應經總經理批准。

11、倉管人員下班離開前,應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關掉,以確保倉庫的安全。

12、實施電腦化後,《物資盤點表》由電腦製表,倉管員應不斷提高自身業務素質,提高工作效率。

二、入庫管理制度:

物品的入庫是指根據供貨合同的規定,完成物品的接貨、驗收和辦理入庫手續等業務活動的全過程。入庫必須具有存貨單位正式開出的物品入庫單,並與相應的供貨合同相一致的條件下方可入庫。入庫單是倉庫據以接收物品的唯一憑證。

物品入庫單應包括:物品來源、收貨單位、物品名稱、品種、規格、數量、單價、實收數、收單時間、存貨單位簽章等資料。

1、接貨

接貨應做到準備充分,手續清楚、職責分明、單據和憑證齊全。接到到貨通知後,應了

解貨物的類別、特性、數量、件重等具體情景。安排和準備卸貨場地及貨位,準備卸貨、搬運設備及勞動力;並通知檢驗員作好準備。

2、檢驗憑證

憑證檢驗的依據是供貨合同。它包括的主要資料有物品規格、型號、數量、供貨單位、供貨方式、時間、地點、包裝標準、職責區分及爭論解決方式、雙方主管人簽章。

3、貨物檢查和驗收

首先對貨物進行外觀檢查,看有無受潮、進水、破損、變形、污染等現象;核對到貨品名、規格、型號、標誌、數量、發貨單位、收貨單位等是否正確。如發現有不相符的現象,倉管員有權拒絕辦理入庫手續,並視其程度報告採購部、財務部及總經理處理。對貨物內在質量的檢驗,由倉管員填寫“報檢單”,通知質管部進行材質檢驗。

4、入庫

貨物驗收合格後,應立即辦理入庫手續。入庫時應進行以下工作:

1)複核

主要複核資料如下:

*貨物驗收記錄及入庫單和各項資料憑證是否移交清楚完整。

*複核入庫貨物與上架、上垛貨物是否相符,編號是否正確,件數是否準確,計量測試記錄與實物批號是否貼合。

*貨物應掛上的貨牌是否準確到位,在輸入電腦的建帳數據是否已準確錄入,帳、牌、物三者是否相符。

2)登帳

登錄貨物保管明細帳,無論用計算機或手工生成,都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情景。主要資料有:

物品編號、入庫日期、品名規格、數量、單價、收入、支出等。

登錄或消除保管賬必須以正式收發憑證為依據。賬目不得任意塗改,必要修改時應加蓋訂正章。

賬目應做到:

*實記錄入、出、結存數,賬物相符;

*筆筆有結算,日清月結,不做假賬;

*手續健全,賬頁清楚,數據準確;

*堅持會計記賬規則,嚴格遵守;

*出現問題,經處理後,賬面要明確反映,並如實説明。

3)建檔

應建立庫存貨物檔案,以備處理問題時,也便於總結提高倉儲管理水平。為此:

*將每份入庫單所列的到貨原始資料和憑證、驗收資料及相關問題處理的資料、憑證出、入庫及存儲期相關記錄和資料等分別裝訂成冊建立檔案,由各庫區保管員統一保管。

*檔案要統一編號,以便查閲。

*檔案部門保管期為一年,到期交由管理部統一存檔。

*電子計算機倉儲管理系統,要設立檔案管理子系統,以輔助檔案管理工作。

三、出庫管理制度:

貨物出庫應遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。

出庫單資料包括:收貨單位、日期、貨物入庫時的批號、品名、規格型號、數量、倉管員簽字等。

1、出庫程序及作業方法

倉庫一切貨物的對外發放,一律憑有關人員簽章的“申請單”或“出貨通知單”由相關人員辦理出庫手續。

1)複核

複核的資料:

*對出庫單,應核對數量、規格品種與庫存是否有出入。

*檢查包裝的完好性,凡包裝破損未經修復加固一律不準出庫,無論是否倉庫原因導致的破損,均應修復。地嘜標誌應清楚、完好。

經複核確認無誤後,即可允許放行出庫。

2)放行

根據貨物實發情景,倉管員開具出門證,交提貨或發運人員作為出門交門衞放行的依據。門衞必須接到簽發的出門證才可放行。

3)登賬

登錄貨物保管明細帳,無論用計算機或手工生成,都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情景。主要資料有:

物品編號、出庫日期、品名規格、數量、收入、支出等。

登錄或消除保管賬必須以正式收發憑證為依據。賬目不得任意塗改。

賬目應做到:

*實記錄入、出、結存數,賬物相符;

*筆筆有結算,日清月結,不做假賬;

*手續健全,賬頁清楚,數據準確;

*堅持會計記賬規則,嚴格遵守;

*出現問題,經處理後,賬面要明確反映,並如實説明。

4)建檔

參照入庫管理制度的相關建檔條例。

四、貯存:

1.堆碼

1)堆碼原則

*保證貨物不變形,且能確保人員、貨物及設備的作業安全。

*方便管理人員收發、盤點和維護,便於裝卸搬運作業。

*便於信息系統管理,充分提高作業效率和倉儲利用率.

2)碼垛要求

*輕啟輕放,大不壓小,重不壓輕。標誌直觀清晰,標籤朝外。

*四角落實,整齊穩當。

*通道寬度適當,方便作業。

*對不一樣品種、規格型號、批次及不一樣生產企業的貨物要分開堆碼。碼垛間距為10公分。為保證“先進先出”的方便,要按進貨先後的順序堆碼。

*袋裝貨物定型碼垛,重心應傾向垛內;紙箱包裝和桶裝貨物箱口應向上;破包貨物要另行堆放。

*堆碼的貨物必須是驗收完畢,允許入庫的;應包裝完好,標誌清楚。

3)堆碼方法

堆碼作業依靠叉車等設備與人工相結合,並按照貯存要求進行動作。

*對袋裝貨物,可採用方便於計量的“五五化”堆碼法,便於過目成數、整齊、方

便盤點和出庫。

*對規格品種繁多的小件物品和零件,如軸承、電子產品及各類配件等,應採用貨

架式堆碼法。存放時要分清品種、規格、型號等,同類貨物應儘量存放在相同的貨架,便於存取。

*托盤式堆碼法:根據貨物的包裝情景,及倉庫的存重壓力進行運作。

4)墊垛

墊垛的目的在於隔潮,應根據貨物性能和氣候條件來確定。墊垛材料可採用油氈、

墊板等,木料作墊料時要經過防潮、防蟲處理。

5)苫蓋

為了防止貨物受潮,可採用苫蓋的形式。苫蓋後的貨垛應穩固、嚴密、不滲漏雨雪。可供用雨布、油氈、帆布等,就貨物堆碼外形,把苫蓋物直接敷蓋在貨物上頭。

2.防護

1)倉庫温濕度控制法

*通風

利用庫內外空氣温度不一樣而構成的氣壓差,使庫內外空氣構成對流,來到達調節庫內濕度的目的。通風時應開啟背風面上部的窗户,並打開庫門,以促進庫內空氣的完全循環。倉管員可根據實際情景,確定通風時間長短和通風時開啟門窗的數目。在有風的日子,借風的壓力更能加速空氣對流,但風力不能過大(風力超過5級灰塵較多)。

對怕熱類物資,主要是利用通風降温。在炎熱季節,對空氣温度條件要求不高的物

資,可在夜間或凌晨6點左右通風,每星期1-2次。

對怕凍類物資,是利用通風提温。在寒冷季節,需在陽光充足、庫外温度最高時通

風,一般在午時2點至3點左右進行。可每一天進行。

對怕潮類物資,是利用通風降潮。通風時應選擇庫外絕對温度小的條件情景政,秋

冬季這種條件最多,春季其次,夏季最少,可在適當的時機進行。

在庫內懸掛乾濕表,表應安置在空氣流通、不受陽光照射的地方,不要掛在牆上,

掛置高度約1.5米左右。每日必須對庫內温濕度進行觀測,以確定庫內温濕度的變化。*吸潮

在梅雨季節或陰雨天,不宜進行通風散潮時,可在庫內用吸潮的辦法降低庫內濕度。可使用吸潮劑或機械吸潮的方法。

2)倉儲物資的黴腐防治法

*加強入庫驗收。易黴物品入庫,首先應檢驗其包裝是否潮濕,在保管期間應異常注意勤加檢查,加強防護。

*加強倉庫温濕度管理,尤其是在梅雨季節,使黴菌不宜生長。

*選擇合理的儲存場所。易黴物品應儘量安排在空氣流通、光線較強、比較乾燥的庫房,並應避免與含水量大的商品同儲在一齊。

*合理堆碼,下墊隔潮。商品堆垛不應靠牆靠柱。

*做好日常的清潔衞生。倉庫裏的積塵能夠吸潮,容易使菌類寄生。

*化學藥劑防黴。可採用適當的化學藥物放在貨物或包裝內進行防黴腐。

*對已經發生黴腐但能夠救治的商品,應即根據物品性質選用晾曬、烘烤、燻蒸等方法以防黴腐繼續發展。並對物品重新進行小樣試驗,合格者可繼續使用。

3)倉庫蟲害、鼠害的防治

*每半年對庫區進行一次藥物防蟲、殺蟲的防治,並不定期地進行捕鼠活動。

*堅持庫區的清潔衞生,使害蟲及其他生物不易生長和隱藏。

*入庫物資的蟲害檢查及處理。

4)金屬物品的鏽蝕與防治法

金屬鏽蝕主要是針對影響金屬鏽蝕的外界因素進行的,應控制和改善儲存條件。

金屬商品儲存的倉庫,應選擇地勢高、不積水、乾燥的場地。較精密的五金工具、零件等金屬商品不應與化工商品或含水量較高的商品同庫儲存。在某些金屬製品表面塗(或浸或噴)一層防鏽油脂薄膜進行防鏽處理。

除鏽方法分手工除鏽及化學除鏽:

*人工除鏽

人工除鏽時使用鋼絲刷、銅絲刷、砂紙、砂布等打磨鏽蝕物表面,除掉鏽層。對於比較粗糙的鋼鐵製品,可使用鋼絲刷或粗砂布(紙)打磨;一般精度的金屬製品及零件,可使用細砂布(紙)打磨;表面有鍍層或經過拋光的金屬製品,可用砂布蘸拋光膏、去污粉等打磨。

*化學除鏽

化學除鏽是利用酸溶液與金屬表面鏽蝕產物發生化學反應,以到達除鏽的目的。

其酸洗工藝過程為:

脱脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面調整→水洗→自然乾燥

3.先進先出(FIFO)

採用物料先進先出的管理方式,可防止物料由於長時間堆積而發生變質。

*保證“先進先出”的方便應按進貨先後的順序堆碼。

*對倉庫內的場地進行有效、合理的庫位劃分及管理。倉管員應熟識庫位的運用及規則。*對庫位現場進行看板式管理,明確有效地執行出貨任務。

*在庫存卡及登錄的帳薄上,同類同廠同規格的物品每年年初按進貨的時間順序從1開始編號。出庫時,倉管員應檢查庫存卡上該貨物最早批次的留存量,並按“先進先出”的原則發貨。

4.庫存週轉率

經過庫存週轉率的計算,調整重點物資的庫存週轉,以期到達庫存資產的有效使用,改善倉庫管理。

庫存週轉率的計算公式:

庫存週轉率=月度發出數量月度平均庫存數量

月度平均庫存數量=(每月1日的庫存數量+每月30日的庫存數量)2

倉庫於每月初對上月的庫存週轉率進行計算,當週轉率《0.5時,相關部門主管應分原因,縮短採購週期,調查安全庫存量,並由各部門相關人員提出改善意見和措施,優化庫存週轉效率。

五、盤點檢查:

物資盤點檢查是指對倉庫保管的物資進行數量和質量的檢查,以清點庫存物資的實際數量,做到賬、物、卡三相符;查明超過保管期限、長期積壓物資的實際品種、規格和數量,以便處理檢查庫存物資盈虧數量及原因;

經過盤點要求做到:庫存物資數量清、規格清、質量清、賬卡清、盈虧有原因,事故損壞有報告,調整有根據,確保庫存物資的準確。

1、盤點檢查的資料

1)檢查物資實存量與賬、卡的數字是否相符,查明物資盈虧的原因;

2)查明庫存物資的質量狀況,有無鏽蝕、黴變、潮解、蟲蛀等情景必要時重新進行小樣檢驗;

3)查明有無超過保管期限及長期未使用的積壓物資,並查明積壓原因;

4)檢查堆垛是否穩固,場地有無積水和雜物,庫房有無漏雨,門窗通風孔是否良好,庫房温濕度是否貼合保管要求,清潔衞生是否貼合要求等;

5)檢查計量工具是否準確,使用與維護是否合理;

6)檢查各種安全措施和消防設備是否齊全,是否貼合安全要求。

2、盤點檢查的方法

1)針對倉庫管理人員在日常物資發生動態變化時,應進行分批、分類盤點法。倉庫在收到每一批物料,事先制定收、發料庫存卡,栓附在每一批包裝件上,當每次發料時,立即在庫存卡上記錄下來,並將申請單保存。在盤點時,經過它查對該批物資發放數與申請單及實存數是否相符。

2)重點盤點法

對儲存保管的重點物資用重點盤點法進行定期清查。在每年的7月初,由財務部、倉管員、質量檢驗人員共同進行清查,在盤點中應先對庫存物資質量進行核查,再確定物資的數量、品名規格,主要用以掌握庫存重點物資的變動情景,防止並及時發現差錯,並填具《庫存狀況核查表》,以備有關部門及總經理參考及查閲。

定期盤點法

在每年年初(1月份)時,對庫存物資的質量進行全面的核查和盤點。為了減少盤點中的混串和疏漏,使盤點結果能獲得準確的數字,需關掉倉庫,全面清理,所以要求在定期盤點工作開始之前,作好充分的準備,以確保盤點的順利進行。

定期盤點前的準備工作主要有:

1.人員的編組與集訓。定期盤點需要建立臨時性的具有必須形式的聯合組織。一般由倉庫主管、財務部門、技術部門等幾方面組織,盤點前要統一認識、統一方法,以避免人為的差錯。

1)清理倉庫。盤點之前,要對倉庫物資進行一次清理,要求做到:

*對尚未辦理入庫手續的物資應予以標明,不在盤點之列;

*對已辦理入庫手續的物資要儘快發出或做好標記,亦不在盤點之列;

*對物資的碼垛、貨架及其間的物資進行整理,以便於統計計算;

*檢查計量器具,並進行調整,使其在規定的誤差範圍之內。

1.研究制訂盤點的工作程序。

2.對物資名稱、品種、規格要統一口徑,計量要統一單位,統一方法,儘量避免因技術、概念不確切,計量方法不統一而導致盤點結果發生差錯。

3.制訂盤點用表。

篇9:庫房管理制度

倉庫管理規章制度

1.一、庫管員每日認真盤查倉庫所有的物品,認真登記入庫清單及支出清單。

2.二、凡有員工來須用物品,需認真填寫倉庫領料單,由經辦人簽字,班長簽字,生產部簽字,確認無誤方可領出。並保留倉庫領料單,以便抽查、盤庫。

3.三、不得冒領,多領,錯領,庫管員對於倉庫內常用的物品多少採購合理規劃,擺放整齊,以書面報告形式上報生產部,由生產部安排採購。

4.四、倉庫內不允許員工私自進入,員工需要領料在門外等候。

5.五、安全用電,注意防火,工作結束後,認真仔細檢查後,關掉門窗,斷掉電源,方可下班。

6.六、若庫管人員有事或休息,可由生產部門安排值班或替班,但雙方需交接清楚,對於帳目不詳或有差錯應及時向生產部反映。

7.七、庫管人員如有違規違紀,生產部能夠處罰50~100罰款,對於情節嚴重的辭退工作並移交公安部門。

篇10:庫房管理制度

一、考勤、同車間考勤

二、倉庫工作安排

1、每一天早晨上班由主管負責人主持開晨會,各工序人員要及時彙報需要解決的問題,務必做到能當時解決的問題當時解決,當時沒能解決的問題優先解決。

2、上班時間不得隨意脱崗,除外勤人員外其他一律不得帶手機上班,不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧譁、爭吵、打架。要愛護廠裏財物,工作時要保護好自我的工具,如損壞要以舊換新。對所包裝的產品要輕拿輕放,不要造成外觀損壞,所有的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放,用完後要放回原處,未用的備件要集中收回,交於各工序職責人。不得在牆上包裝箱上亂寫亂畫,如需在牆上或紙箱上標明產品名稱時,必須要字漬清晰、字體工整、大小一樣。

3、要在工作中愛崗敬業,學習好自我的本職工作,努力創新、團結同事、尊重客户。執行工作要迅速、定量、定時,工作必須要按時完成。

4、工作場所要衣裝整齊,不得赤腳,不準穿拖鞋。

三、各工序人員的職責範圍

1、內勤人員

①接電話,向客户報價,記錄好客户的城市、姓名、貨物的規格、價格、所需備件、物流地址,開出庫單時必須要簡章清楚。

②平時要檢查好貨物的庫存情景,數據要準確,與其它生產部門協調工作時要書面記錄。

③記錄每一天的發貨車次情景,姓名時間,每週一問詢一次車輛有無違章記錄。

④午時貨物發出後要核算好出庫單的數量,查看是否有發錯貨物、記錯發貨信息、丟失單據的情景,第二天向客户發信息通知接貨信息。

⑤客户退貨必須要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位,在中午上班時,或是會上交於外勤人員。

⑥與客户接觸時要用禮貌用語,陳述事情要清楚。

2、倉庫整貨人員①學習交流工作經驗、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數量,平時要注意貨物排放位置。②裝車時要核對好貨物數量,要做到萬無一失。

【小編簡評】

庫房管理制度 彙總(模版10份)如果還不能滿足你的要求,請在本站搜索更多其他庫房管理制度範文。

【網友評價】

能讓人有感觸的才是好文!

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenfanwang.com/shiyongwen/shiyongjingxuan/4mnkk.html
專題